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内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析
牛恺著2018 年出版295 页ISBN:9787115478764主要偏重于内审的实际执行,重在实操,从审计基础知识、实务操作两方面入手,详细介绍了实务操作的总体思路、财务管理审计、采购管理审计、销售管理审计、仓库管理审计、人事管理审计、行政管理审计、舞弊审计等...
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高校内部控制实务研究
李国友,王灵著2018 年出版201 页ISBN:9787548732372本书是浙江省教育管办评分离改革试点项目——高校内部治理机制改革试点单位金华职业技术学院内部控制建设的阶段性成果,归纳总结了金华职业技术学院内部控制建设实务案例,全书分为高校内部控制建设范例、高校...
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全国会计领军人才丛书 审计系列 审计学 实务与案例 学习指导书 第4版
李晓慧主编2018 年出版302 页ISBN:9787300261263本书是《审计学:实务与案例(第4版)》配套的学习指导书,本书以中国审计准则修订稿为指引,讲解了现代审计基本知识、理论和技能,旨在帮助学生熟悉审计执业工作环境及要求,培养应对复杂、重大、隐蔽性高的财务舞......
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企业内部控制精细化设计与实务案例
罗胜强主编;李培辉,赵团结,刘爱军编委2018 年出版608 页ISBN:9787542957511本书没有全面阐述相关理论,而更加强调实务操性性,强调以风险为导向的内部控制,风险管理是内部控制的基础,内部控制是风险管理的合理保证,将内部控制的侧重点从传统的会计业务拓展到业务、绩效和战略,高度体现了.....
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审计信息化理论与实务
吴沁红,刘会齐,王凡林编著2018 年出版209 页ISBN:9787121305733教材将立足于审计信息化的发展与应用,从理论与实务角度设计教材内容体系。包括三大部分,共13章,第一部分为基本概念与理论基础,主要内容有:现代信息技术对审计的影响、审计信息化理论基础、审计信息化总体框架;.....
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审计实务案例与实训教程
任富强主编2018 年出版149 页ISBN:9787568261319本书组织的审计实务训练由两部分组成,第一部分为按审计循环设置的审计实务案例,其具有覆盖面广、类型多样、浅显易懂的特征,通过该部分训练学生审计实务基本功,使得学生见多识广、入门上手、树立自信;第二部分为...
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高校财务内部控制实务
刘罡主编2018 年出版341 页ISBN:97875655198642015年12月财政部印发了《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》,要求各行政事业单位全面推进内部控制建设。 为了进一步推动高校内部控制建设,在中国教育会计学会农业院校分会的大力支持下,我们...
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新政策下财会管理全案丛书 最新内部控制管理操作实务全案
贺志东著2018 年出版1096 页ISBN:9787121330063全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息...
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“十三五”普通高等教育应用型规划教材 会计与财务系列 审计实务教学案例
彭俊英,陈艳芬,幸倞主编2018 年出版197 页ISBN:9787300260044审计实务教学案例分为两部分:第一部分为基础案例,共有13个审计综合案例,配套审计实务课程主要内容;第二部分为拓展案例,共有2个审计综合案例,通过真实案例向读者介绍审计行业最新动态:联网审计与大数据审计。全......
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