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经科版2007年CPA考试学习指南 审计
上海国家会计学院CPA考试辅导委员会组编2007 年出版394 页ISBN:9787505861763本书根据财政部2007年考试大纲及辅导教材组织编写,旨在全面系统地帮助考生理解辅导教材各知识点及重点、难点;同时为体现知识更新的要求和CPA考试侧重实务、具有一定的灵活性和综合性的特点,对新知识和涉及多...
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企业内部控制与风险管理
徐凤菊,赵新娥,夏喆编著2016 年出版289 页ISBN:9787565424649本书基于对企业内部管理水平不断提高和企业风险防控的要求,根据我国企业内部控制基本规范及内部控制配套指引编写,以内部控制与风险管理的实践逻辑为主线,引进了最新的概念和法规体系,注重讲述内部控制与风险管...
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房地产开发企业内部控制手册
吴增胜编著2010 年出版590 页ISBN:9787112122707本书详细讲述了房地产开发企业的内部控制技术,按业务内容分为八个模块,涉及房地产开发企业的发展部、设计部、招标部、采购部、工程部、预结算部、营销部等十余个核心业务部门。为更好地指导工作,每一个模块包...
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企业内部控制评价体系研究
企业内部控制评价体系研究课题组2017 年出版189 页ISBN:9787509571132本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允...
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企业管理国际惯例 第2卷 金融·投资·会计与审计
华书--美通(HAM)国际管理研究室主编2000 年出版562 页ISBN:7537225842本卷收集了有关金融、投资、会计与审计的企业管理方面的国际惯例,包括:国际货币基金协定;经济合作与发展组织关于国际投资与多国企业的宣言;国际会计准则;国际审计准则等。...
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上市公司收入审计实务操作指南
北京注册会计师协会编;张文丽主编2014 年出版232 页ISBN:9787514147759本书为帮助注册会计师面对上市公司行业众多、具体情况千差万别的情况,在执行中按审计准则的要求科学设计审计程序、根据企业实际情况制定审计计划、针对过程中发现的问题谨慎判断,北京注协编写了本指南。本指...
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2002年度注册会计师全国统一考试指定辅导教材学习指南 审计
卫晓东主编2002 年出版314 页ISBN:7501742464本书分注册会计师概论、注册会计师管理、注册会计师执业规范体系等部分,每部分由考试要求及学习目的,重点难点学习指导,命题规律透视及预测,重点练习题,重点练习题答案及解析五部分组成。 ...
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企业内部控制规范手册 第3版
姜涛编著2017 年出版274 页ISBN:9787115465221本书对企业内部控制中的人员职责划分、事项开展流程等内容进行了细致的阐述,具体包 括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目...
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《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》学习问答
本书编写组编2007 年出版402 页ISBN:9787509202548本书为学习辅导用书,对精神以及实施中的可能遇到的相关问题一一作了详尽的解答。
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城市轨道交通运营企业内部对标评价体系研究
《城市轨道交通运营企业内部对标评价体系研究》项目组编2015 年出版133 页ISBN:9787533765361本书由北京市地铁运营有限公司地铁运营技术研发中心编写,从绩效评估的角度介绍地铁运营管理的理论与方法。本书重点阐述城市轨道交通运营企业实施管理绩效评估的理论依据、技术方法、体系设计、操作流程等方...