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审计:理论与实务 第2版 【经济】
叶陈刚,李相志主编2009 年出版503 页ISBN:9787508616728本书是“对外经济贸易大学会计学精品系列”之一,主要结合我国审计领域的新变化、新内容,充分体现了我国2006年最新颁布和施行的”中国注册会计师执业准则”体系的核心内容和要求,并借鉴了国际审计准则的理论和...
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联邦政府审计 法律、规到,准则、实务与萨奥法案 【经济】
(美)爱德华·科尔尼,杰弗里·格瑞,罗尔丹·费尔南德斯等著2009 年出版370 页ISBN:9787802214729本书为一本综合易用的向导性丛书,可以帮助读者迅速适应联邦政府在审计工作中的要求,可以为读者在法律、规则、标准上提供最新的信息。
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新编审计原理与实务 第4版 【经济】
马春静,高俊莲,林丽编著;新世纪高职高专教材编审委员会组编2009 年出版305 页ISBN:9787561123614第1章 绪论 第2章 审计准则、职业道德与法律责任 第3章 审计过程及相关审计基本原理 第4章 审计抽样 第5章 内部控制及控制测试 第6章 销售与收款循环审计 第7章 购华与付款循环审计 第8章 生产循环审计 第...
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企业内部控制基本规范实务指南与讲解 【经济】
于小镭编著2009 年出版214 页ISBN:9787111264217内部控制存在缺陷是导致企业经营失败并最终铤而走险、欺骗投资者和社会公众的重要原因。本书对我国将于2009年7月1日施行的《企业内部控制基本规范》进行了详细解读和讲解,并精心编写了大量示例对《企业内部...
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内部控制与企业风险管理 实务操作指南 【经济】
胡为民编著2009 年出版330 页ISBN:97871210848432008年6月28日,财政部联合其他部委发布了《企业内部控制基本规范》,对之前的内部控制框架做了修订。作者根据新的企业内部控制框架对本书第1版做了相应的修订。全书分为4部分,共9章,重点介绍了内部环境、风险评...
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内部控制与操作风险管理 操作实务指南 【经济】
邱胜利编著2009 年出版443 页ISBN:9787504953131本书通过典型案例:美国安然(Enron)、世通(WorldCom)公司欺诈、会计造假而导致公司破产倒闭丑闻,美国颁布著名的《萨班斯-奥克斯利法案》、《COSO内部控制整合框架》为基准的内部控制体系;如何借鉴和运用美国《萨班...
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企业内部审计绩效研究 【经济】
韩晓梅著2009 年出版244 页ISBN:9787811226294本书结合内部审计职能定位的发展变化,对内部审计绩效的影响因素与评价体系展开了系统的研究。同时,本书建立的内部审计绩效影响因素分析框架和评价体系,对于全面了解企业内部审计的运行机理具有积极的推动作用...
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企业内部审计项目管理规范操作 【经济】
陈新环著2009 年出版281 页ISBN:9787802217607本书共分为三十三章,从内部审计项目管理概述、审计项目计划编制、审计实施方案编制等方面涵盖了内部审计业务的主要方面。
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