当前位置:首页 > 名称

大约有70项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0179秒)

为您推荐: 税务风险内部控制 内部控制 会计内部控制与风险管理 课程内部配套教材 内部审计实务 内部控制与风险管理

  • 现代内部审计学 【经济】

    秦荣生著2017 年出版340 页ISBN:9787542955708

    本书从国际经济环境变化、科学技术发展和公司治理体制与机制的完善等大背景下,论述和解析信息安全审计、风险管理审计、内部控制评价、公司治理审计等新业务及非现场审计、大数据审计和云审计等新技术,并由此...

  • 现代企业内部审计实务全书 【经济】

    本书编委会2017 年出版474 页ISBN:9787502848118

    本书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审...

  • 内部控制习题与案例 【经济】

    池国华,樊子君主编2017 年出版270 页ISBN:9787565426001

    为了方便教学和学生自我测试,《内部控制习题与案例》完全按照《内部控制》教材的章节顺序进行编排。各章主要内容包括:学习目的与要求;相关准则与制度;预习要览;本章重点与难点;练习题(包括单项选择题、多项选......

  • 现代企业内部控制实务 【经济】

    高立法,吕宏斌,王士民等主编2017 年出版687 页ISBN:9787509649459

    在第二版的基础上加以修改,研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构的内部控制、企业文化的内部控制、企业人力资源内部控制...

  • 内部审计流程操作规范 【经济】

    山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版414 页ISBN:9787557701963

    内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...

  • 商业银行内部控制 【经济】

    惠平,童频编著2017 年出版573 页ISBN:9787504988898

    本书是一本探索商业银行内部控制规律的学术专著,培训银行从业人员的实务教材。重点介绍了内控控制的起源与发展,全面总结和展示了一家商业银行内部控制体系建设历程,探讨了内部控制与风险管理、内部监督检查与...

  • 内部审计 让虚假数字无处藏身 【经济】

    陈金翠编著2017 年出版223 页ISBN:9787115441843

    全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制...

  • 内部审计流程操作规范(汇编) 【经济】

    山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版242 页ISBN:9787557701963

    内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...

  • 民国银行家论内部管理 【经济】

    刘平著2017 年出版294 页ISBN:9787547613009

    本书主要反映了民国银行家对于银行发展战略、经营思路、业务开拓、风险管理和控制、网点设置、对外服务等问题的观点和想法。本书学术性与可读性并重,除收录银行家在正式刊物上发表过的文稿外,还特别收录了银...

  • 交通企业内部控制机制与体系构建 【经济】

    曹晓峰,王春生著2017 年出版415 页ISBN:9787030536501

    本书采用学术研究的观点进行科学阐述、概念准确、论证严密。内容虽含有相当数量的公式、模型、数据,但逻辑严谨,思路清晰,阅读起来不乏趣味性。尤其是结合问卷调查对理论和假设的论证,显得生动活泼,能使读者充分...

返回顶部