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现代企业内部审计实务全书 【经济】
本书编委会2017 年出版474 页ISBN:9787502848118本书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审...
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现代企业内部控制实务 【经济】
高立法,吕宏斌,王士民等主编2017 年出版687 页ISBN:9787509649459在第二版的基础上加以修改,研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构的内部控制、企业文化的内部控制、企业人力资源内部控制...
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内部审计流程操作规范 【经济】
山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版414 页ISBN:9787557701963《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...
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内部审计 让虚假数字无处藏身 【经济】
陈金翠编著2017 年出版223 页ISBN:9787115441843全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制...
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内部审计流程操作规范(汇编) 【经济】
山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版242 页ISBN:9787557701963《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...
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民国银行家论内部管理 【经济】
刘平著2017 年出版294 页ISBN:9787547613009本书主要反映了民国银行家对于银行发展战略、经营思路、业务开拓、风险管理和控制、网点设置、对外服务等问题的观点和想法。本书学术性与可读性并重,除收录银行家在正式刊物上发表过的文稿外,还特别收录了银...
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交通企业内部控制机制与体系构建 【经济】
曹晓峰,王春生著2017 年出版415 页ISBN:9787030536501本书采用学术研究的观点进行科学阐述、概念准确、论证严密。内容虽含有相当数量的公式、模型、数据,但逻辑严谨,思路清晰,阅读起来不乏趣味性。尤其是结合问卷调查对理论和假设的论证,显得生动活泼,能使读者充分...