当前位置:首页 > 名称

大约有1,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0132秒)

为您推荐: 内部审计实务 cia内部审计实务 cfa通关宝 公立医院内部控制管理操作实务指南 cfa注册金融分析师 实务

  • 企业内部控制学 【经济】

    陈维青著2013 年出版325 页ISBN:9787565411281

    本书作为高等院校的专业课教材,坚持理论联系实际的写作原则,力求全面、系统地介绍和阐述内部控制的基本原理、基本概念、基本原则、基本技术思路和基本技术方法,具有系统性、理论性、实践性的特点...

  • 内部练案 申论 【政治法律】

    华图公务员申论研究中心编著2013 年出版276 页ISBN:9787516131558

    本书由华图名师教师执笔,凝聚名师多年教学经验。全书结构合理,编排科学,完全依据公务员考试的内容编写。本书深入分析申论历年考情和特点,对各种题型考点全面解析,并配有适当练习题目。有利于考生进一步巩固知识...

  • 企业内部控制体系构建、实施与评价 【经济】

    张继德著2013 年出版374 页ISBN:9787514141085

    本书第一部分为内部控制理论部分,第二部分内部控制实务部分。

  • 政府审计 【经济】

    尹平,郑石桥主编2013 年出版542 页ISBN:9787511915641

    本书是南京审计学院的特色教材,扎根于中国政府审计实践,总结南京审计学院近30年的政府审计教学实践,对中国特色的政府审计基本理论及主要业务做了系统介绍。全书共16章,介绍了政府审计基本理论、主题和审计业务...

  • 审计理论前沿 2012 【经济】

    审计审计科研所编2013 年出版208 页ISBN:7511914616

    本书收录了2012年度全部25篇《审计研究简报》,基本反映了审计理论的最新发展和良好实务最新应用,内容涵盖了国家治理视角下的审计发展理论、审计业务最新发展的审计应用理论、信息技术在国家审计领域的运用等...

  • 国家审计创新发展研究 【经济】

    项文卫著2013 年出版316 页ISBN:9787511915917

    本书是作者对近年来我国国家审计理论和实践的比较系统的思考成果,涉及的内容比较全面,既有关于预算单位追加资金审计、跟踪审计、地方政府性债务审计审计实际工作的探讨,同时,本书的一些论文还涉及到了国家审...

  • 中国审计学会2012年度合作课题研究报告选编 【经济】

    中国审计学会著2013 年出版294 页ISBN:7511915511

  • 审计 【经济】

    王杏芬主编2013 年出版359 页ISBN:9787514117745

    真实、可靠与相关的财务会计信息是决定一个社会能否健康持续发展的重要前提和决策依据。审计是保证这一前提持续成立的制度安排和重要装置。诚如恩格斯所言,社会越发展,审计越重要。然而,上述目标的达成都离不...

  • 内部控制学(第2版)=Inernal Control 【其他书籍】

    池国华,樊子君主编2013 年出版300 页ISBN:

  • 审计 【经济】

    李秀枝,陈韶君,刘建勇主编2013 年出版319 页ISBN:9787111414568

    本书以注册会计师财务报表审计为主线,深入细致地介绍审计相关理论和技能的重点内容,兼顾国家审计内部审计和注册会计师审计的相关内容,力求做到体系合理,重点突出,知识全面。本书的适用对象:高等院校会计、审.....

学科分类
返回顶部