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审计学
  • 作 者:王杏芬主编
  • 出 版 社:北京:经济科学出版社
  • 出版年份:2013
  • ISBN:9787514117745
  • 标注页数:359 页
  • PDF页数:370 页
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第一章 审计概述 1

第一节 审计的基本概念 1

第二节 审计的起源与发展 11

第三节 审计的职能、任务和作用 16

模拟实验1:合资公司的大学生老板如何看待审计? 20

第二章 审计执业道德规范与法律责任 21

第一节 审计人员职业道德基本原则 21

第二节 审计主体的法律责任 28

模拟实验2:业务承接 35

第三章 审计标准与审计准则 36

第一节 审计依据与审计标准 36

第二节 审计准则 42

模拟实验3:审计标准与审计准则业务 50

第四章 重要性与审计风险 52

第一节 错报与重要性 52

第二节 审计风险 65

模拟实验4:风险评估 68

第五章 审计程序、方法与审计抽样 70

第一节 审计程序与方法 70

第二节 审计业务约定书和审计计划 82

第三节 审计抽样 85

第四节 审计抽样在控制测试中的应用 99

第五节 审计抽样在细节测试中的运用 108

第六节 计算机辅助审计技术 119

模拟实验5:非统计抽样运用 122

第六章 审计证据、审计工作底稿与审计质量控制 125

第一节 审计证据 126

第二节 审计工作底稿 131

第三节 审计质量控制 138

模拟实验6:审计证据、工作底稿与审计质量控制 163

第七章 内部控制、风险评估与控制测试 165

第一节 内部控制概述 165

第二节 了解内部控制 180

第三节 控制测试 187

模拟实验7:内部控制风险评估 193

第八章 销售与收款循环审计 195

第一节 销售与收款业务循环 196

第二节 销售与收款内部控制测试 198

第三节 销售与收款循环的实质性程序 201

模拟实验8:销售与收款循环审计 213

第九章 采购与付款循环审计 220

第一节 采购与付款业务循环 222

第二节 采购与付款循环控制测试 225

第三节 采购与付款循环的实质性程序 228

模拟实验9:采购与付款循环内部控制及测试 237

第十章 生产与存货循环审计 239

第一节 生产与存货循环 240

第二节 生产与存货循环的控制测试 243

第三节 生产与存货循环的实质性程序 246

模拟实验10:生产与存货循环审计 257

第十一章 筹资与投资循环审计 260

第一节 筹资与投资业务循环 261

第二节 筹资与投资的内部控制测试 265

第三节 筹资与投资实质性程序 267

模拟实验11:筹资与投资循环审计 275

第十二章 货币资金与特殊项目审计 277

第一节 货币资金审计概述 277

第二节 货币资金内部控制测试 279

第三节 货币资金实质性程序 282

第四节 与报表相关的特殊项目审计 289

模拟实验12:货币资金审计 293

第十三章 客户沟通和审计报告 297

第一节 与客户沟通 297

第二节 审计报告 302

模拟实验13:审计报告的出具 312

第十四章 内部控制审计与信息系统审计 315

第一节 内部控制审计 315

第二节 信息系统审计 325

第三节 ERP系统整合审计 331

模拟实验14A:内部控制审计——案例分析 335

模拟实验14B:ERP系统整合审计 336

第十五章 特殊审计业务 338

第一节 集团公司审计 338

第二节 公司治理审计 346

第三节 衍生金融产品审计 349

模拟实验15A:公司治理审计案例分析 356

模拟实验15B:衍生金融产品审计 357

参考文献 359

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