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    本书编委会2017 年出版474 页ISBN:9787502848118

    本书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审...

  • 企业内部控制规范培训指定用书 小企业内部控制规范 试行

    中华人民共和国财政部制定2017 年出版314 页ISBN:9787542955784

    为贯彻落实党中央、国务院关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的有关要求,引导和推动小企业加强内部控制建设,提升经营管理水平和风险防范能力,促进小企业健康可持续发展,财政部制定了《小企业内部...

  • 现代企业内部控制实务

    高立法,吕宏斌,王士民等主编2017 年出版687 页ISBN:9787509649459

    在第二版的基础上加以修改,研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构的内部控制、企业文化的内部控制、企业人力资源内部控制...

  • 交通企业内部控制机制与体系构建

    曹晓峰,王春生著2017 年出版415 页ISBN:9787030536501

    本书采用学术研究的观点进行科学阐述、概念准确、论证严密。内容虽含有相当数量的公式、模型、数据,但逻辑严谨,思路清晰,阅读起来不乏趣味性。尤其是结合问卷调查对理论和假设的论证,显得生动活泼,能使读者充分...

  • 21世纪高等学校规划教材 财经管理与应用 企业内部控制审计 第2版

    盛永志,唐秋玲著2017 年出版241 页ISBN:9787302470311

    在介绍内部控制理论与审计基本理论框架基础上,阐述作为内部审计依据的企业内部控制规范体系,以及作为执业注册会计师应予遵循的审计准则与职业道德规范。解析企业内部控制审计目标构造、计划编制、证据搜集、...

  • 行政事业单位内部控制规范实施指南 修订版

    方周文,张庆龙,聂兴凯编著2017 年出版412 页ISBN:9787542955807

    本书立足于我国行政事业单位的实际情况,风险评估的组织、控制措施的设计等,具有可行性,本书立足于工作需要,深度解读《行政事业单位内部控制规范》,面向行政事业单位的领导、会计人员和业务人员,指导内部控制设.....

  • 煤炭企业全面风险管理与内部控制研究

    王蔚著2017 年出版320 页ISBN:9787557702021

    本书剖析了煤炭企业风险管理和内部控制现状,提出存在的主要问题,通过引入全面风险管理下的内部控制理念,应用于煤炭企业内部控制模式构建等内容。使全面风险管理和内部控制管理能够在煤炭企业中实际开展并加以...

  • 企业内部控制评价体系研究

    企业内部控制评价体系研究课题组2017 年出版189 页ISBN:9787509571132

    本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允...

  • 企业内部控制规范手册 第3版

    姜涛编著2017 年出版274 页ISBN:9787115465221

    本书对企业内部控制中的人员职责划分、事项开展流程等内容进行了细致的阐述,具体包 括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目...

  • 企业内部控制流程手册 第3版

    许国才,徐健著2017 年出版246 页ISBN:9787115463913

    本书采用“管理流程+业务流程+核心流程+支持流程”的展现形式,将内部控制风险防范、职责权限划分、任务事项分配等内容全部融入到流程的描述中。全书包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资...

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