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审计与内部控制系列 内部控制设计与评价
李凤鸣主编2015 年出版303 页ISBN:9787309116908本书分内部控制基本理论与方法,内部环境控制设计,业务经营控制设计,业务管理控制设计,内部控制五要素评价与审计,监督评价与审计六章简明扼要地阐明了内部控制的基本思想以及实际中的内部控制设计与管理方法。...
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内部控制信息披露质量及其经济后果研究 基于深市主板内部控制自我评价报告的研究
刘桂春著2015 年出版172 页ISBN:9787542945983本书主要研究中国班萨班斯法案颁布以后,我国上市公司内部控制信息披露的质量及其经济后果。主要研究方法为实证研究,研究对象为2009年至2011年深市主板上市公司披露的内部控制自我评价报告利用熵模型对内部控...
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风险管理与内部控制系列手册 企业内部控制手册
宋方红,高立法,王士民主编;瞿春生,成春芳,周海泉副主编;虞旭清,朱静主审2015 年出版347 页ISBN:9787509639580内部控制手册是指导公司建立健全内部控制、进行风险管理的基础性文件,它将公司风险管理措施以书面形式展示和固化,明确了风险管理流程和风险管理岗位,是公司风险管理规范化的重要标志。通过完善公司内部控制,实...
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玩转内部控制 内部控制习题与案例
刘岳华,魏蓉,熊焰韧主编;高正良,潘明喜,朱永彦,程璐,陈潇楠副主编2015 年出版357 页ISBN:9787509561331《玩转内部控制》一书,其原始素材来自于国家电网公司2014年内部控制知识大赛。凭借这股东风,江苏省电力公司顺势而为,在精心选拔种子选手的同时,吸收南京大学会计学科有关专家组成内部控制知识攻关小组,力求把目...
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出版时间