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    中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584

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  • 企业内部会计控制标准化指南

    于玉林主编2011 年出版469 页ISBN:9787564209582

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    魏明主编;车睿,夏立均,吴昊副主编2011 年出版277 页ISBN:9787514113464

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  • 企业内部控制制度设计操作指南

    刘永泽,池国华主编2011 年出版413 页ISBN:9787550500068

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  • 三天学会中小企业内部审计

    贺东翔编2011 年出版232 页ISBN:7511905215

  • 电网企业内部审计实务

    宋志华主编2011 年出版402 页ISBN:9787512317802

    本书在介绍内部审计的基本理论与基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并辅以一定的审计实例与审计案例。...

  • 企业内部控制审计

    盛永志主编2011 年出版199 页ISBN:9787302255185

    本书是依据《企业内部控制审计指引》和注册会计师审计准则相关规定,并充分借鉴企业内部控制审计领域现有研究成果来编写。

  • 企业内部控制审计政策解读与操作指引

    本书课题组著2011 年出版0 页ISBN:

  • 绩效审计指南

    赵耿毅主编2011 年出版590 页ISBN:9787511906236

    本书是江苏省审计系统对于绩效审计的经验总结,既有理论点拨又有案例操作,分为操作篇、实务篇、理论篇和经验篇等几部分。

  • 企业内部控制规范研究 北京市企业内部控制优秀论文

    北京市企业内部控制规范联席工作领导小组编2011 年出版342 页ISBN:9787509208052

    本书汇总了北京市企业内部控制优秀论文共63篇,由北京市财政局牵头,皆来自北京市众多企事业单位内部控制工作一线及财会系统管理部门的宝贵经验及研究成果,适宜各类企事业单位参考阅读。...

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