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企业内部控制知识培训教程
国网内蒙古东部电力有限公司编写2014 年出版237 页ISBN:9787565415630本书对内部控制的基础知识进行了全面梳理,涵盖财政部、证监会等5部委2008年以来下发的内部控制基本规范、配套指引、实施中相关问题解释等一系列制度指引,以及国资委下发的关于加快构建中央企业内部控制体系...
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企业资本运作审计研究
周树大编2012 年出版277 页ISBN:9787512338272近年来,在企业审计的工作实践中涉及大量的企业资本运作事项,如何对企业资本运作进行审计监督,目前尚缺乏系统性的理论和实践指导。本书对我国企业资本运作审计进行了系统的研究,在现代经济学、会计学和审计学基...
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企业集团内部交易及其限制竞争行为研究
陈艳利主编2011 年出版157 页ISBN:9787511213174本书以企业集团的“二重性”和“二级模糊”特征为出发点,梳理产业组织理论、企业理论和政府监管理论等理论基础,利用经济计量、比较分析和案例分析等方法,研究的核心问题是企业集团内部交易以及由此所引发的限...
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企业裁员、调岗调薪、内部处罚、员工离职风险防范与指导
王明著2009 年出版224 页ISBN:9787509312964本书是一本指导企业正确稳妥裁员、调岗调薪、对员工合法进行内部处罚、防范离职风险的书,人力资源经理必备,劳动从业人员必备。
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企业集团风险管控会计内部报告
陈少华,陈菡,赵文超著2016 年出版253 页ISBN:9787561559178本书为教育部重点研究基地重大项目(项目批准号:11JJD790006)的最终研究成果,通过分析企业集团风险特征及其影响因素、企业集团风险管控机理及其决策的信息需求、以决策导向信息为支撑的企业集团风险管控流程,构...
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国有企业领导人员经济责任审计监督机制研究
贾震著2005 年出版225 页ISBN:7505112422本书通过建立博弈模型分析审计覆盖率与信息披露行为之间的关系,通过引入经济学分析与震慑效应分析建立审计处罚力度分析,通过应用声誉模型分析审计合谋问题及对策。...
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21世纪高等学校规划教材 财经管理与应用 企业内部控制审计 第2版
盛永志,唐秋玲著2017 年出版241 页ISBN:9787302470311在介绍内部控制理论与审计基本理论框架基础上,阐述作为内部审计依据的企业内部控制规范体系,以及作为执业注册会计师应予遵循的审计准则与职业道德规范。解析企业内部控制审计目标构造、计划编制、证据搜集、...
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审计专业技术资格考试复习指南
国家审计署考试中心编2005 年出版551 页ISBN:7010049661《审计专业技术资格考试复习指南》是审计署考试中心为了加强审计专业队伍建设,提高审计人员素质,科学、客观、公正地评价和选拔人才,进一步调动审计专业人员工作积极性,更好地履行宪法赋予的审计监督职责,根据《...