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中、美、日企业内部控制实务
丘仲文,(日)原国太郎,谈亮等编著2009 年出版181 页ISBN:9787309064223本书就中国颁布的内部控制基本规范,针对主要业务进行内部控制要点概述,同时运用案例进行三国间相关业务的比较分析,以提示内部控制在全球的通用与协调。...
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企业内部控制规范讲解与案例分析
本书编写组编2010 年出版560 页ISBN:9787801285447本书向广大少年朋友介绍诚信包括的内容,使他们从小培养诚信的品德,做一个诚信的好学生、好孩子、好公民。
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小型工业企业会计、税务、审计一本通
李飞主编2010 年出版287 页ISBN:9787505890206本书根据《小企业会计制度》的相关规定,对小型工业企业的账务处理、税务与审计相关内容进行了阐述。同时,对同一会计科目在新《企业会计准则》与《小企业会计制度》不同的处理要求,进行了特别提示。...
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 第3版
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风,李媛媛等译2007 年出版491 页ISBN:7121033267CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经...
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