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高等学校法人内部治理结构研究 【文化科学教育体育】
祁占勇著2012 年出版287 页ISBN:9787504171016本书围绕公立高等学校法人内部治理结构等问题进行了较为深入地研究。认为我国高校的法律地位具有事业单位法人、法律法规授权组织、行政相对人等三重身份。在学校与教师的法律关系中,不同的教师法律制度中学...
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政府投资项目审计案例 【经济】
李荣荣主编;顾倩,周立华,陈烜松,阎巧根副主编2012 年出版199 页ISBN:9787564140137本书共分为审计实例、审计案例和审计经验交流3个部分。从江苏省审计厅直属审计二局近几年来实施的政府投资审计项目中,精选了具有典型性的项目编写而成。审计实例依托完整的审计项目,从审计项目概况、审计发...
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注册会计师审计综合实训 【经济】
朱萍,易金翠,刘圣妮编著2012 年出版426 页ISBN:9787565410215本书设计了仿真的被审计单位经营内外环境、内部控制系统及在新会计准则下处理的会计信息,强化被审计单位风险因素的铺垫;以注册会计师对被审计单位会计报表进行审计的案例为主线,贯穿“风险导向审计”理念,选用...
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以风险为导向的内部控制体系理论与实践 中国神华的探索 【经济】
凌文著2012 年出版308 页ISBN:9787509532003本书阐述了中国神华构建以风险为导向的内部控制体系的综合考虑和战略思考;内部控制与风险管理理论依据;中国神华以风险为导向的内部控制体系建设进程(包括风险观、现状诊断和建设方式);中国神华以风险管理为导向...
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“法大司考”2012年国家司法考试本校生内部教材 第3册 行政法与行政诉讼法 【政治法律】
吴平编著2012 年出版178 页ISBN:9787562042143本书多年来一直为我校学生内部培训教材使用。本教材体例清晰,重点突出,内容详略得当,紧扣最新司法考试大纲,是广大考生司法考试复习的必备资料。...
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中国上市公司内部控制报告 2012=REPORT ON INTERNAL CONTROL OF LISTED COMPANIES IN CHINA 【其他书籍】
胡为民主编2012 年出版0 页ISBN: -
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会计学专业系列教材 审计学 修订第2版 【经济】
袁小勇,陈郡著2012 年出版543 页ISBN:9787563812776本书在深入研究我国审计理论和审计实务的基础上,借鉴西方有关注册会计师审计的成功做法和经验,全面阐述了注册会计师在会计报表审计中应具有的审计理论和知识,重点阐述了风险导向审计模式下注册会计师的审计策...
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商业银行内部风险控制与外部监管的激励相容机制研究 【经济】
蒋海著2012 年出版138 页ISBN:9787566804051本书是教育部社科基金的研究成果。该成果在对前人研究成果进行归纳总结的基础上,对商业银行内部风险管理与外部监管的激励相容机制的理论、模型进行了系统全面的分析,在此基础上运用中国上市银行的数据对商业...
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审计质量的影响因素及其形成机理的博弈研究 基于制度经济学视角 【经济】
卢宁文著2012 年出版153 页ISBN:9787516400951本书主要运用了制度经济学分析了审计的功能以及审计质量问题产生的原因;结合证监会对会计师事务所的处罚报告,分析了审计质量方面存在的缺陷;利用问卷调查和结构方程模型,探讨各种因素对审计质量的影响程度;运用...
