点此搜书

当前位置:审计学 第2版pdf电子书下载 > 经济
审计学  第2版
  • 作 者:朱锦余主编
  • 出 版 社:北京:高等教育出版社
  • 出版年份:2012
  • ISBN:9787040348798
  • 标注页数:346 页
  • PDF页数:358 页
  • 请阅读订购服务说明与试读!

文档类型

价格(积分)

购买连接

试读

PDF格式

11

立即购买

点击试读

订购服务说明

1、本站所有的书默认都是PDF格式,该格式图书只能阅读和打印,不能再次编辑。

2、除分上下册或者多册的情况下,一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源358 ≥346页】

图书下载及付费说明

1、所有的电子图书为PDF格式,支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读;可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。

2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)

3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。

第一篇 审计发展与环境 2

第1章 绪论 2

第一节 审计的产生与发展 2

第二节 审计的对象与职能 11

第三节 审计的定义与分类 12

第四节 审计过程概述 16

第五节 审计的思维方式 17

延伸阅读 19

复习思考题 19

案例分析题 19

第2章 审计组织与审计职业规范体系 22

第一节 审计组织体系 22

第二节 审计职业规范体系 29

延伸阅读 36

复习思考题 36

第3章 审计职业道德规范与审计法律责任 37

第一节 审计职业道德规范 37

第二节 审计法律责任 43

延伸阅读 50

复习思考题 50

案例分析题 51

第4章 审计报告 53

第一节 审计报告的定义与作用 53

第二节 审计报告的分类及基本结构 54

第三节 注册会计师财务报表审计报告 60

延伸阅读 75

复习思考题 76

第二篇 审计过程与方法 78

第5章 审计目标与审计计划 78

第一节 审计目标 78

第二节 审计计划 84

延伸阅读 90

复习思考题 90

案例分析题 91

第6章 审计证据与审计工作底稿 92

第一节 审计证据 92

第二节 审计工作底稿 104

延伸阅读 108

复习思考题 108

案例分析题 109

第7章 审计重要性与审计风险 110

第一节 审计重要性 110

第二节 审计风险 114

延伸阅读 120

复习思考题 120

案例分析题 121

第8章 内部控制及其测试 123

第一节 内部控制的演进 123

第二节 内部控制的目标、原则与基本要素 126

第三节 内部控制的局限性及与财务报表审计的关系 131

第四节 对内部控制的了解与测试 132

第五节 管理建议书 140

延伸阅读 143

复习思考题 144

案例分析题 144

第9章 审计抽样 145

第一节 审计抽样的基本概念 145

第二节 审计抽样的具体实施 147

第三节 统计抽样方法 153

第四节 判断抽样方法 160

延伸阅读 161

复习思考题 162

案例分析题 162

第三篇 财务报表审计 166

第10章 销售与收款循环审计 166

第一节 财务报表审计概述 166

第二节 销售与收款循环概述 168

第三节 相关内部控制及其控制测试 171

第四节 主要账户的实质性程序 175

延伸阅读 188

复习思考题 189

案例分析题 189

第11章 采购与付款循环审计 191

第一节 概述 191

第二节 主要账户的实质性程序 195

延伸阅读 201

复习思考题 201

案例分析题 202

第12章 人力资源、生产与仓储循环审计 203

第一节 概述 203

第二节 主要账户的实质性程序 210

延伸阅读 218

复习思考题 219

案例分析题 219

第13章 筹资循环审计 220

第一节 概述 220

第二节 主要账户的实质性程序 223

延伸阅读 230

复习思考题 231

第14章 投资循环审计 232

第一节 概述 232

第二节 主要账户的实质性程序 236

延伸阅读 247

复习思考题 247

案例分析题 248

第15章 现金收支循环审计 249

第一节 概述 249

第二节 主要账户的实质性程序 251

延伸阅读 263

复习思考题 263

案例分析题 263

第16章 特殊项目审计与终结审计 266

第一节 特殊项目审计 266

第二节 结束外勤审计工作 278

第三节 审计差异的总结与评价 281

延伸阅读 282

复习思考题 282

案例分析题 283

第四篇 其他审计业务 286

第17章 国家审计 286

第一节 国家审计机关的职责与权限 286

第二节 财政收支审计 288

第三节 财务收支审计 289

第四节 领导干部经济责任审计 293

第五节 专项审计调查 297

第六节 政府绩效审计 299

第七节 审计结果公告 301

延伸阅读 304

复习思考题 304

第18章 内部审计 305

第一节 概述 305

第二节 我国内部审计准则 307

第三节 经营审计 309

第四节 管理审计 312

第五节 风险管理审计 314

第六节 审计委员会 317

延伸阅读 319

复习思考题 320

第19章 注册会计师的其他主要业务 321

第一节 财务报表审阅 321

第二节 内部控制审计 324

第三节 验资 331

第四节 预测性财务信息审核 338

第五节 对财务信息执行商定程序 342

延伸阅读 345

复习思考题 345

购买PDF格式(11分)
返回顶部