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会计师事务所规模审计质量与市场反应 来自中国证券审计市场的证据
温国山编著2010 年出版213 页ISBN:9787564207182本书主要研究了会计师事务所规模、审计质量与市场反应之间的关系,资料翔实,内容丰富,相关研究成果对于我国会计师事务所的健康有序发展具有重要意义。...
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小型企业财务报表审计工作底稿编制指南(适用于审计执行企业会计制度的小型企业)
中国注册会计师协会组织编写2008 年出版391 页ISBN:9787509510643本书主要包括初步业务活动工作底稿、风险评估工作底稿、进一步审计程序工作底稿、其他项目工作底稿和业务完成阶段工作底稿。
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内部审计理论与方法 基于2013内部审计准则的解释
张庆龙,沈征主编2014 年出版320 页ISBN:9787509553800本书是北京国家会计学院审计与风险管理专业系列丛书之一,也是中国内部审计协会内部审计发展研究中心推荐书籍。全书从内部审计概述展开,阐述了内部审计的职业道德、内部审计过程、技术、报告及内部审计过程中...
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运用国际审计准则执行中小企业审计指南
国际会计师联合会发布;中国注册会计师协会组织翻译2014 年出版543 页ISBN:9787509550595本指南为国际审计准则的运用提供了非权威性的指导。它不能取代阅读国际审计准则,而是作为国际审计准则的补充,帮助执业人员在中小企业审计中一致地执行这些准则。本指南通过解释或阐述性举例,旨在使执业人员更...
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国家审计的国有企业审计目标及效果研究
李小波著2014 年出版168 页ISBN:9787511921987国有企业审计是国家审计的一个重要组成部分,本书首先从审计的逻辑起源出发,认为国家审计源起于所有权与经营权相分离而产生的委托代理理论、公共受托经济责任,又发展丰富于民主政治理论。其次,从制度变迁出发,运...
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现代内部审计理论与实务 国际注册内部审计师 CIA 考试参考用书
石贵泉,王凡林著2005 年出版673 页ISBN:7209037144本书结合国际注册内部审计师(CIA)考试,系统阐述了内部审计在治理、风险和控制中的作用,如何实施内部审计业务以及如何进行经营分析和信息技术处理。为读者学习和了解现代内部审计理论与实务提供一本系统的学习...
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中华人民共和国审计法规与审计准则及政策解读 2012年权威解读版
中华人民共和国审计法规编委会编2012 年出版941 页ISBN:9787542933201本书收录现行的审计法律法规,并以实务形式讲解审计准则。《审计准则》的修订和颁布,是完善我国审计法律制度的重大举措,是国家审计准则体系建设史上一个重要的里程碑。...