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企业内部控制与风险管理研究 【经济】
段景田著2015 年出版237 页ISBN:9787109202290全书分为上下篇,上篇为企业内部控制篇,主要从企业建立内部控制原则,抓好内部控制方法,从整体上探讨如何建立职务分工控制、授权批准控制、会计系统控制、财产保全控制、内部审计控制、人力资源控制、合同协议控...
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中国特色社会主义国家审计制度研究 【经济】
王家新,裵育,郑石桥,和秀星2015 年出版294 页ISBN:9787517115397本书通过对中国特色社会主义国家审计制度体系的研究,全方位地探讨了审计制度的理论基础、法律基础、文化基础,对中国特色社会主义国家审计的组织体系和领导体制、绩效评价、审计对象和内容及审计工作方针、方...
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中国审计学会2014年度合作课题研究报告选编 【经济】
中国审计学会编2015 年出版362 页ISBN:97875119242852014年度中国审计学会与多省市审计学会和审计署驻地方特派办理论研究会,合作进行了审计组织方式创新课题研究和深化国有企业审计课题研究。合作研究课题完成后,中国审计学会组织了课题研究成果的交流。为了推...
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企业内部知识共享研究 基于社会资本视角 【经济】
秦红霞著2015 年出版229 页ISBN:9787516164266该书从社会资本理论的视角,对知识共享理论、社会资本理论以及它们的相关性研究进行述评,对企业内部的个体层次、群体层次和组织层次的知识共享进行分析,通过对知识的定义、分类和特征进行分析,以及对不同角度的...
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外部审计、媒介环境对财务重述影响研究 【经济】
马晨著2015 年出版249 页ISBN:9787509565575本书基于财务重述发展的两阶段,即会计差错发生期与会计差错更正期,探讨和分析了外部审计对财务重述的影响,并分析了这种影响在不同媒介环境下的差异,最后还检验了外部审计对财务重述重大程度的影响作用。本书的...
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反倾销应急体系建设研究 基于内部控制的视角 【经济】
孙芳城等著2015 年出版249 页ISBN:9787514162349反倾销已成为制约我国出口企业发展的顽疾。企业层面反倾销应急体系的不健全、能力差、水平低甚至缺乏是反倾销败诉的重要原因。本期《要报》分析了当前出口企业所面临的严峻形势,认为没有建立“多方联动”反...
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2015年度注册会计师全国统一考试历年真题360°全解析 审计 【经济】
注册会计师全国统一考试命题研究中心编写2015 年出版256 页ISBN:9787513637640本套注册会计师全国统一考试辅导丛书,面向广大考生,针对考生复习中的最迫切环节:读真题、做真题,通过真题吃准考试要求,熟悉出题思路,本研究中心将近五年的考试真题进行全方位解析,使考生能够吃透难点、抓住要......
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中国上市公司内部控制信息披露的有效性研究 【经济】
张晓岚,沈豪杰著2015 年出版245 页ISBN:9787543224513本书构建了一个基于熵模型计量的内部控制信息披露质量指数以计量上市公司内部控制信息披露质量的高低,并在此基础上,基于内部控制信息披露有效性的检验标准,分别就治理目标实现能力和治理手段的约束力共两个维...
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公司信用内部性保障机制研究 以资本维持规则的考察为基础 【经济】
张雪娥著2015 年出版125 页ISBN:9787802577770本书主要是从比较法的视角,对以资本维持规制为基础的公司信用内部性保障机制进行了探讨。试图在将传统意义上的资本维持规则进路与以偿付能力测试为代表的替代进路做出全面剖析、对比的基础上,分析我国公司信...
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没有什么不可能 王健林的内部执行课 【经济】
丁萍编著2015 年出版243 页ISBN:9787504754233有过军队经历的王建林,深知执行力对一个组织的重要性,所以他在创业和经营中将执行发挥到了极致。本书以王健林的日常讲话为主线,纵览了他二十五年的创业扩张史,通过一个又一个的例子剖析了他的重要成功因素——...