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增值 集团公司内部审计实务与技巧 【经济】
梁雄著2015 年出版332 页ISBN:9787111506027本书作者长期从事内部审计实务工作,其业务时间缩写的专业博客被业内人士誉为“中国内审第一博”。本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程,全面阐述内部审计作业流程及实务技巧,...
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审计与内部控制系列 内部控制设计与评价 【经济】
李凤鸣主编2015 年出版303 页ISBN:9787309116908本书分内部控制基本理论与方法,内部环境控制设计,业务经营控制设计,业务管理控制设计,内部控制五要素评价与审计,监督评价与审计六章简明扼要地阐明了内部控制的基本思想以及实际中的内部控制设计与管理方法。...
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华信经管创优系列 内部审计学 【经济】
沈征编著2015 年出版373 页ISBN:9787121275937本书分为“理论篇”和“实务篇”两部分, 分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进、内部审计概念的最新发展、 后安然时代对内部审计职业发展的最新要求; 对内部审计机构和内部审计人员的...
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布林克现代内部审计 通用知识体系 第7版 【经济】
(美)罗伯特·R·穆勒著;章之旺等译2015 年出版484 页ISBN:9787121249945《布林克现代内部审计学》是内部审计著作的开山之作。1942年,布林克的《现代内部审计学》第1版作为商业领导力方面的书籍出版,第6版由美国著名内部控制及审计专家罗伯特·莫勒尔执笔。第7版在第6版基础上做了...
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审计署审计结果公告汇编(2012) 【经济】
审计署政策研究室编2015 年出版499 页ISBN:9787511924872审计结果公告是审计署向社会公开有关审计报告、审计意见书、审计决定书等审计结论性文书所反映内容的公告。本书是审计署2012年审计结果公告的汇编,主要内容包括:2010年度中央预算执行情况和其他财政收支的审...
