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内部审计理论与方法 基于2013内部审计准则的解释 【经济】
张庆龙,沈征主编2014 年出版320 页ISBN:9787509553800本书是北京国家会计学院审计与风险管理专业系列丛书之一,也是中国内部审计协会内部审计发展研究中心推荐书籍。全书从内部审计概述展开,阐述了内部审计的职业道德、内部审计过程、技术、报告及内部审计过程中...
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 【经济】
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企业竞争力 代理成本与内部控制研究 【经济】
张颖著2016 年出版123 页ISBN:9787513044639伴随着公司制企业的建立,所有权与经营权逐渐分离,代理问题由此产生。代理问题的本质就是信息不对称,经理人员掌握了公司的完全信息,而所有者处于信息的劣势。当所有者与经营管理者都追求各自效用最大化时,...
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企业内部控制双系统构建研究 基于事理学的阐释与应用 【经济】
杨芳著2013 年出版154 页ISBN:9787516128121本书为云南民族大学文库的一种。目前,我国经济发展有两大显著趋势:一是国内改革开放不断深化;二是国际化接轨加速。企业作为经济发展的重要主体,迎来新发展机遇的同时也将面对更多的生存风险和成长陷阱。企业内...
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转型期商业银行内部人控制的实证研究:基于公司法人治理结构的角度 【经济】
屈韬著2008 年出版174 页ISBN:9787801655158本书根据内部人控制和公司治理理论,就我国国有商业银行完善法人治理结构、抑制内部人控制现象进行了有益探索。
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现代内部审计理论与实务 国际注册内部审计师 CIA 考试参考用书 【经济】
石贵泉,王凡林著2005 年出版673 页ISBN:7209037144本书结合国际注册内部审计师(CIA)考试,系统阐述了内部审计在治理、风险和控制中的作用,如何实施内部审计业务以及如何进行经营分析和信息技术处理。为读者学习和了解现代内部审计理论与实务提供一本系统的学习...
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 1 内部审计基础 【经济】
中审网校编2014 年出版276 页ISBN:9787545434217本书基本内容为:第一章:介绍内部审计的相关概念和《国际内部审计专业实务框架》的基本内容。第二章:介绍内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,并阐述相关知识要点。第三章:介绍内部审计程序,包括在各个阶.....
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内部控制与公司治理 战略的观点 strategic perspective 【经济】
张立辉,张翯,皮飞峰编著2006 年出版335 页ISBN:7801178483内部控制是什么?一种通俗的回答是:“企业防止舞弊的工具。”美国反虚假财务报告委员会管理组织(COSO)委员会1992年提出的《内部控制——整体框架》报告及1994年的补充报告则把内部控制定义为:企业董事会、管理阶...
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过程控制一本通丛书 财务过程控制 账务管理·资产管理·纳税管理 【经济】
王访华主编2012 年出版153 页ISBN:9787122139450本书首先对财务过程控制进行了整体分析,然后详细介绍了账务管理、资金管理、纳税管理三方面内容。书中穿插了大量的示例、图表,使用者可根据实际情况修改使用。本书涵盖财务管理的多个方面,实用性强,可供制造业...