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  • 电力行业内部控制操作指南 【经济】

    中华人民共和国财政部制定2015 年出版219 页ISBN:9787514153958

    本书主要内容包括:电力行业基本情况与内部控制建设背景、内部控制体系建设与运行、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。属于参考性文件,供电网企业、发电企业、电力建设企业、电力设计企业...

  • 企业内部控制规范性操作实务 【经济】

    张玉,邱胜利编著2013 年出版537 页ISBN:9787516404294

    本书吸收和借鉴国际内部控制相关标准和技术指南精髓,为企业内部控制体系建设提供了各项业务控制流程的全套示例,较好地解决了企业内部控制标准化实务的可操作性问题,并辅之以大量的实际经典案例加以例解,从而有...

  • 煤炭企业全面风险管理与内部控制研究 【经济】

    王蔚著2017 年出版320 页ISBN:9787557702021

    本书剖析了煤炭企业风险管理和内部控制现状,提出存在的主要问题,通过引入全面风险管理下的内部控制理念,应用于煤炭企业内部控制模式构建等内容。使全面风险管理和内部控制管理能够在煤炭企业中实际开展并加以...

  • 2011年注册会计师全国统一考试学习指南 审计 【经济】

    注册会计师全国统一考试编审委员会编写2011 年出版341 页ISBN:9787514105155

    本书为经科版2011年注册会计师全国统一考试辅导书之一,是审计科目的学习指导。全书由命题规律总结及应试建议、应试指导及同步强化练习、跨章节综合题训练及综合测试题四部分组成,用以帮助考生顺利通过CPA考...

  • 经科版2006年CPA考试学习指南 审计 【经济】

    上海国家会计学院CPA考试辅导委员会组编;范永亮编著2006 年出版278 页ISBN:7505855379

    本书根据财政部2006年考试大纲及辅导教材,旨在全面系统地帮助考生理解辅导教材各知识点及重点、难点;为体现知识更新的要求和CPA考试侧重实务,具有一定的灵活性和综合性的特点,对新知识和涉及多个知识点的综合...

  • 企业内部控制检查与评价 【经济】

    许江波著2009 年出版346 页ISBN:9787806848272

    鉴于内部控制检查与评价的重要性,以及我国企业普遍缺乏风险评估与内部控制自我评价的实践经验和具体指导现状,本书围绕货币资金、采购与付款、销售与收款、存货、生产成本、固定资产及其他非流动资产、费用、...

  • 企业内部控制理论与实务 【经济】

    赵顺娣,陈留平著2009 年出版426 页ISBN:9787811301328

    本书分上下两篇,其中上篇为理论篇,包括国内外内部控制的发展情况、理论、目标、五大要素、设计与实施、信息披露和企业内部控制的评价与展望;下篇以中石化和扬州亚星公司为例,从控制目标、适用范围、控制活动和...

  • 民间非营利组织审计实务操作指南 【经济】

    北京注册会计师协会编2013 年出版234 页ISBN:9787514129724

    为了帮助注册会计师做好对基金会、民办非企业单位、境外非营利组织代表机构等民间非营利组织的审计工作,北京注册会计师协会组织专家编写了《民间非营利组织审计实务操作指南》。旨在按照风险导向审计理念,在...

  • 顾客导向的内部营销:企业服务竞争优势的源泉 【经济】

    安林,刘凤军著2007 年出版172 页ISBN:9787505864894

    内部营销不仅是组织为其员工所开展的一切基于“顾客导向”的内部管理活动,从经营哲学上更被视为一种运用于组织内部的基于“顾客导向”的营销观念。...

  • 企业财务报告审计综合实训 【经济】

    何丽主编;李婧,刘颖,朱丽颖副主编2010 年出版158 页ISBN:7560331010

    本书按照《中国注册会计师审计准则》的要求,仿真设计了一套完整的股份制企业财务资料以及一套审计工作底向,以企业财务报告审计为实训内容,教材采用分体设计,包括综合实训教材、财务报告和会计帐薄、记账凭证、...

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