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民营金字塔企业控制性少数股东代理问题研究 【经济】
韩志丽著2010 年出版176 页ISBN:9787542924513本文通过构建模型和实证研究发现民营金字塔企业内控制性少数股东的过度投资行为和投资不足行为,分析了股权结构安排和独立董事制度在民营金字塔企业的治理效应,并运用中国民营上市公司数据对其进行了实证检验...
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企业全面成本控制从入门到精通 【经济】
宗印凤主编2012 年出版227 页ISBN:9787111398424本书依据现行企业会计准则、现行企业财务通则、现行的税法税制、企业经营管理决策的新思路,讲解了企业成本控制过程中方方面面的内容。企业管理中的一个重要内容和方式就是怎样通过诸多手段对企业的运营成本...
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内部会计控制标准体系 中国运载火箭技术研究院的治理实践 【经济】
方世力主编2011 年出版328 页ISBN:9787513606646本书为作者在中国运载火箭技术研究院进行企业内部会计控制体系的过程中进行理论研究和实务探索的一个总结。
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舞弊导向审计模式研究 基于风险控制角度 【经济】
崔奇著2015 年出版266 页ISBN:9787516165669本书通过独立审计发展历程和审计风险模型变化的梳理,说明为应对当前日益复杂的审计环境和出于防范和降低审计风险的考虑,独立审计行业需要重新审视角色定位和明确对于揭示舞弊的责任,对实务中应用的审计模式必...
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如何遵循SOX404条款 评估内部控制的效果 第2版 【经济】
(美)拉莫斯著;李海风,张玉译2007 年出版323 页ISBN:780221341X本书涉及如何遵循《萨班斯-奥克斯利法案》即SOX404条新的相关问题,旨在揭示如何评估内部控制的效果,管理层如何遵循相关审计规则。
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煤炭企业内部控制研究 基于全面风险管理的视角 【经济】
李静编2012 年出版201 页ISBN:9787509617199本书基于煤炭企业生产经营特点和整个行业发展现状,将煤炭企业内部控制理论与全面风险管理有机融合,阐述基于风险管理煤炭企业内部控制框架的构建以及评价机制,对实现煤炭企业战略目标,促进煤炭企业健康有序地发...
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企业内部控制配套指引讲解及案例精析 【经济】
蒋占华主编2011 年出版496 页ISBN:9787504472939本书是为了配合财政部等部门联合下发的《企业内部控制配套指引》的学习而编写的。全书共九章,对应《指引》的相关章节进行了详细讲解,包括企业内部控制环镜类指引,业务指引之资金活动、采购业务与销售业务、资...
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企业内部控制 基本规范及配套指引案例讲解 【经济】
企业内部控制编审委员会编2018 年出版553 页ISBN:9787542957191本书对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而...
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内部控制信息披露的经济后果研究 【经济】
杨德明著2011 年出版184 页ISBN:9787514104929本书利用内部控制评价指数,在已有研究基础上,结合我国资本市场制度背景,从投资者、银行、审计师的视角,研究上市公司内部控制信息披露的经济后果。研究发现,内部控制信息披露具有明显的经济后果。而外部治理环境...