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    叶陈云著2009 年出版291 页ISBN:9787111250333

    本书从介绍我国企业内部控制和自我监督的重要形式——内部审计的基础理论出发,阐述了从事内部审计的工作尺度与组织准备,向读者描述了内部审计工作的六大操作步骤和常用的内部审计技术和方法,并概述了保障内部...

  • 公司内部审计 【经济】

    叶陈云著2013 年出版345 页ISBN:9787111363514

    公司内部审计是进行公司有效内部管理所必须实施的一种独立、客观的自我监督、自我控制、经营规范保证与服务咨询活动,其根本目的是为公司增加价值并提高经营效果与效率。本书从基本理论简介、行为规范描述、...

  • 内部审计工作法 【经济】

    谭丽丽,罗志国等编著2017 年出版347 页ISBN:9787111558453

    本书由著名的八家企业内部审计部长,根据实际工作经验编写而成。书中不仅介绍了开展内部审计工作必须具备的理念和视野,还介绍了通过营造内部设计环境、编制审计计划、反舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰...

  • 风险基础内部审计 理论·实务·案例 【经济】

    董大胜,韩晓梅编著2010 年出版296 页ISBN:9787806844861

    本书全面介绍了基于风险管理的内部审计的理念、方法和程序,为企业在充满风险的环境中实施风险基础内部审计、重塑内部审计职能提供指导和建议。本书共分九章,包括风险管理与风险基础内部审计、风险基础内部审...

  • 内部审计在治理、风险和控制中的作用 第3版 【经济】

    中国内部审计协会编2004 年出版490 页ISBN:7500572743

    本书对国际注册内部审计师考试内容作系统讲解,收入了大量中英文对照的习题、答案及习题讲解。

  • 现代内部审计理论与实践 【经济】

    赵建平主编2007 年出版542 页ISBN:7811300141

    本书根据编著者长期的内部审计工作实践经验,结合当前我国内部审计的热点和难点问题,并吸收国内外的最新研究成果编著而成。主要内容包括内部审计基本理论、内部审计管理、内部审计基本技术与方法、内部审计实...

  • 增值 集团公司内部审计实务与技巧 【经济】

    梁雄著2015 年出版332 页ISBN:9787111506027

    本书作者长期从事内部审计实务工作,其业务时间缩写的专业博客被业内人士誉为“中国内审第一博”。本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程,全面阐述内部审计作业流程及实务技巧,...

  • 审计内部控制系列 内部控制设计与评价 【经济】

    李凤鸣主编2015 年出版303 页ISBN:9787309116908

    本书分内部控制基本理论与方法,内部环境控制设计,业务经营控制设计,业务管理控制设计,内部控制五要素评价与审计,监督评价与审计六章简明扼要地阐明了内部控制的基本思想以及实际中的内部控制设计与管理方法。...

  • 教育内部审计质量控制和评价体系构建研究 【经济】

    李骏修,吴小蕾主编2012 年出版142 页ISBN:9787552001990

    本书对教育内部审计的控制提出了可量化的评价和打分方法,体现了现实性和可操作性,为全国教育内部审计质量控制盒评价体系的构建提供了可操作的范例。附录中有对教育审计质量控制和评价八要素,三十多个条目的含...

  • 审计法与审计实务全书 【经济】

    审计法与审计实务全书编委会编写1995 年出版2248 页ISBN:7540201428

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