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李越冬主编;李齐辉,刘跃明副主编2017 年出版185 页ISBN:9787302453208
本书主要介绍内部审计理论和相关实务,内容是根据最新颁布的内部审计准则而编制,而且有从事内部审计实务的人员参与该书的编制工作。
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本书编委会2017 年出版474 页ISBN:9787502848118
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杨华,赖金明主编;宋志强,张英,曹志华副主编2017 年出版269 页ISBN:9787565425400
教材将专业理论与工作实践相结合,理论以“必需够用、持续发展”为原则,重在与实务结合说理辩理;实践以“典型任务”为载体,重在应用理论完成实际任务。全书共分五个项目,主要包括接受业务委托的前期准备、接受业...
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本书主要介绍了民事证据理论在审计证据方面的运用、内部控制规范在企业中执行时应存在的业务证据、注册会计师实施审计程序获取审计证据等内容。最后,本书结合以上论述,对三个案例进行审计证据的运用进行综合...
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高顿财经研究院2017 年出版301 页ISBN:7542956118
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高顿财经研究院2017 年出版557 页ISBN:7542956118
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高顿财经研究院2017 年出版782 页ISBN:7542956118
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崔飚,李传彪主编;张淑慧,喻建红副主编2017 年出版335 页ISBN:9787115443267
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