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内部审计理论与实务
  • 作 者:李越冬主编;李齐辉,刘跃明副主编
  • 出 版 社:北京:清华大学出版社
  • 出版年份:2017
  • ISBN:9787302453208
  • 标注页数:185 页
  • PDF页数:193 页
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第一章 内部审计概述 1

第一节 内部审计的定义及特点 1

第二节 内部审计的目标 3

第三节 内部审计与政府审计、社会审计的区别与联系 5

第四节 内部审计与内部控制的关系 7

第五节 内部审计的方法与内容 8

第二章 内部审计职业道德规范和准则 24

第一节 内部审计准则 24

第二节 内部审计职业道德规范 29

第三章 内部审计项目管理 36

第一节 内部审计机构的设置 36

第二节 内部审计质量评价 44

第三节 内部审计人员管理 47

第四章 内部审计过程 51

第一节 内部审计计划过程 52

第二节 内部审计实施过程 55

第三节 内部审计报告过程 59

第四节 后续审计 61

第五章 内部审计后续审计 67

第一节 内部审计后续审计中的两个要素 67

第二节 内部审计后续审计的特点和作用 70

第三节 内部审计后续审计的目标与内容 72

第四节 内部审计后续审计的步骤 74

第五节 完善内部审计后续审计的措施 76

第六章 内部控制审计 80

第一节 内部控制审计概述 80

第二节 财务管理内部控制审计 85

第三节 公司治理运行审计 89

第四节 采购内部控制审计 91

第五节 固定资产管理内部控制审计 94

第六节 内部监督审计 97

第七章 经济责任审计 100

第一节 经济责任审计概述 100

第二节 经济责任审计实施的内容 103

第三节 经济责任审计结果运用 108

第八章 建设工程项目审计 111

第一节 建设工程项目审计概述 111

第二节 招投标审计 113

第三节 建设工程的合同管理审计 114

第四节 工程管理审计 115

第五节 工程造价审计 116

第六节 竣工验收审计 116

第七节 建设项目财务管理审计 117

第八节 后评价审计 118

第九章 风险管理审计 121

第一节 风险管理审计概述 121

第二节 风险管理审计的目标和内容 131

第三节 风险管理审计的方法 135

第十章 舞弊审计 152

第一节 舞弊审计概述 152

第二节 舞弊审计的目标和内容 156

第三节 贿赂舞弊与审计 167

第四节 舞弊审计的方法 175

参考文献 183

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