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增值 集团公司内部审计实务与技巧
梁雄著2015 年出版332 页ISBN:9787111506027本书作者长期从事内部审计实务工作,其业务时间缩写的专业博客被业内人士誉为“中国内审第一博”。本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程,全面阐述内部审计作业流程及实务技巧,...
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查账就这几招 单位负责人查账实战步步通
代义国主编2015 年出版218 页ISBN:9787545433739本书共分5个章节,主要针对查账相关知识及查账方法进行实战介绍,具体内容包括查账基础知识、会计基础工作的查证、资产的错弊与识别、负债及所有者权益的错弊与识别、成本及损益的错弊与识别。本书可供各大专...
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图解会计错弊与查账实务 会计错弊与查账实战步步通
代义国主编2015 年出版200 页ISBN:9787545433715本书共分12个章节,主要针对会计错弊与查账实战进行实战介绍,具体内容包括会计错弊与查账、会计凭证与账簿错弊查证、货币资金业务错弊与查证、应收及预付款项错弊与查证、存货错弊与查证、固定资产错弊与查证...
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审计署审计结果公告汇编(2012)
审计署政策研究室编2015 年出版499 页ISBN:9787511924872审计结果公告是审计署向社会公开有关审计报告、审计意见书、审计决定书等审计结论性文书所反映内容的公告。本书是审计署2012年审计结果公告的汇编,主要内容包括:2010年度中央预算执行情况和其他财政收支的审...
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审计署审计结果公告汇编(2011)
审计署政策研究室编2015 年出版516 页ISBN:9787511924889审计结果公告是审计署向社会公开有关审计报告、审计意见书、审计决定书等审计结论性文书所反映内容的公告。本书是审计署2011年审计结果公告的汇编,主要内容包括:2009年度中央预算执行情况和其他财政收支的审...
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审计署内部审计科研课题研究报告 2013-2014
中国内部审计协会编2015 年出版416 页ISBN:9787511923318本书的主要内容涵盖内部审计质量控制体系研究、内部审计职业资格认证制度研究、大数据时代的信息化审计研究、信息化环境下内部审计模式和方法、上市公司内部审计运行机制及效果研究等,是对2014年内部审计科...
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