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内部控制、会计信息与审计质量
刘桂春著2013 年出版160 页ISBN:9787542939463中国资本市场上频频曝出财务丑闻,监管者几经修订会计准则及证券监管法规,出台并实施了内部控制系列规范,这些对提高公司治理水平及会计信息质量是否有显著影响?会计信息是连接公司与投资者的纽带,内部控制的目标...
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会计与控制评论 第3辑
刘永泽主编2013 年出版157 页ISBN:9787565413551本书为论文集,内容涉及国内外内部控制理论与实践的特殊问题,包括基本理论、内部控制评价、内部控制审计、非营利组织内部控制、小企业内部控制等。...
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三友会计论丛 第13辑 内部控制审计 信号传递、价值相关性与监督效应
吴益兵著2013 年出版164 页ISBN:9787565410352本书在作者的博士论文基础上修改而成,作者采用规范研究和实证研究相结合的研究方法,对内部控制审计的动机、市场反应和内部控制效率关系进行研究。...
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企业内部控制与风险管理
徐凤菊,赵新娥,夏喆编著2013 年出版224 页ISBN:9787565412936本书依据五部委的《企业内部控制基本规范》及配套指引和国资委《中央企业全面风险管理指引》,介绍先进的内部控制、风险管理、职业舞弊等理论,通过企业运作中的典型实例讲解主要业务活动中的控制要点、控制标...
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内部控制与企业风险管理 案例与评析
胡为民编著2013 年出版310 页ISBN:9787121207990本书从案例的角度呈现内部控制制度缺失给公司造成的损失,并用内部控制的一些相关规范和知识来分析内部控制和风险管理失效的原因,直观地给后来者警醒和经验,使其充分认识到内部控制和风险管理的重要性和紧迫性...
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供应链会计业务流程再造与控制研究
魏成龙,张华平编著2013 年出版239 页ISBN:9787516402238本书对基于供应链的战略管理会计业务流程再造与控制问题进行了研究,对企业内部会计业务流程再造与控制、供应链企业之间的会计业务流程再造与控制,以及供应链会计业务流程再造的绩效评价等问题进行了深入透彻...
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内部控制与企业风险管理 实务操作指南
胡为民编著2013 年出版375 页ISBN:9787121205026本书在《企业内部控制基本规范》和配套指引的基础上,根据我国企业的实情,对企业内控与风险管理体系设计进行全面阐述。全书分为3部分,共9章,重点介绍了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、内...
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食品质量管理与安全控制
宋庆武主编2013 年出版298 页ISBN:9787566307668本书主要介绍了食品质量管理与安全控制的基本概念和原理,内容简明扼要、重点突出、条理清晰,案例具体务实。