大约有1,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0137秒)
为您推荐:
内部审计实务
cia内部审计实务
cfa通关宝
公立医院内部控制管理操作实务指南
cfa注册金融分析师
实务
-
华图教育编著;华图广东公务员考试研究院审定2014 年出版308 页ISBN:9787505130845
本书内容主要针对广东省公务员考试行政职业能力测验科目,由华图教研团队在名师授课经验、成功学员案例分析等最新教研成果基础上,分析、判断、预测2015年广东省公务员考试的相关信息,创作、搜集、整理考前学习...
-
王钧主编2014 年出版260 页ISBN:9787304053918
本书共分为十四个项目,主要包括:认识审计、审计种类和审计程序、审计准则和审计依据、审计计划、审计重要性和审计风险、审计方法、审计证据和审计工作底稿、内部控制制度及其评审、资产审计、负债审计、所有...
-
方红星,池国华主编;樊子君副主编2014 年出版298 页ISBN:9787565414176
本书作为国家级重点学科配套教材,本书重在讲解企业内部控制体系架构、基本概念与基本原理,以帮助正在从事会计实务工作的人员和正在学习且将从事这方面工作的会计学专业学生了解并掌握我国企业内部控制基本规...
-
《中国审计年鉴》编委会编2014 年出版1076 页ISBN:9787511917355
本书是中华人民共和国审计署主办并组织编纂的第十六部年鉴,具有较强的权威性、资料性、实用性、前瞻性和馆藏价值,本卷年鉴全面、系统、集中的反映了我国2011年审计工作发展的总体概况。...
-
郭小静等编著2014 年出版445 页ISBN:9787111444312
-
《审计辅导教材》编写组编2014 年出版417 页ISBN:9787115350961
本书全面介绍了注册会计师审计职业的特点、注册会计师管理制度、注册会计师的法律责任也执业准则,以及审计目标、审计计划、审计证据与工作底稿、审计抽样、风险评估与风险应对、各类交易帐户的审计、审计报...
-
叶忠明主编;杨录强副主编2014 年出版348 页ISBN:9787565417184
本书全面而系统地介绍了现代审计的基本理论、基本知识和基本方法。本书首先介绍了审计定义与本质、审计产生与发展、审计职能与作用、审计基本假设、审计学科体系等审计基础知识,然后介绍了内部审计机构、社...
-
周学云,张灼主编;崔亮,陈汉明,徐俊,李建伟,曾钧,杨超副主编2014 年出版157 页ISBN:7509551776
-
刘永泽,池国华主编2014 年出版403 页ISBN:9787302375142
本教材以我国的企业内部控制规范指引为依据,侧重于企业内部控制制度的设计,强调可操作性和实用性。全书穿插了大量实际案例,除引导案例以外,还对各要素、各业务主要风险点和关键控制措施辅之以相应的案例。...
-
陈文军主编2014 年出版378 页ISBN:9787564625733
本教材是在过去审计教材的基础上,吸收了国内外相关教材的精华,并结合我国的审计准则、国际审计惯例和审计实务编写而成的。本教材系南京师范大学重点建设教材之一,既可为高等院校会计、财务管理专业本科高年级...