大约有700项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0123秒)
为您推荐: 内部审计实务 公立医院内部控制管理操作实务指南 实务 内部 审计 班级实务管理第二版
您是不是要找:
-
国家审计功能拓展与方法创新研究 【经济】
徐荣华2018 年出版224 页ISBN:9787308180900本书主要内容是国家审计在功能上的拓展和在研究方法上的理论创新。本文分章论述了国家审计在参与国家治理、维护国家安全方面的功能和路径研究,再分章论述了财政专项资金绩效审计、财政专项转移支付资金审计...
-
高校内部控制建设实施操作指南 【文化科学教育体育】
张庆龙主编2018 年出版557 页ISBN:9787514190328本书对我国高等学校内部控制的建立和实施进行了更加本土化的设计,更加符合高等学校的组织特点和业务特点,更具有针对性、适应性和实操性。本书可以作为各个高校进行内部控制建设的参考书籍,可结合高校自身的业...
-
-
建设工程管理审计知识读本 【经济】
复旦大学审计处编2018 年出版583 页ISBN:9787309140934本书旨在帮助高等学校内部审计机构相关人员提高对建设工程管理审计的认识,了解建设工程管理审计的概念、内涵、程序等相关知识,并提供有关案例参考和制度依据。本书共分为五章以及附录。第一章为“建设工程管...
-
-
-
马化腾内部讲话 最新版 【经济】
希文著2018 年出版213 页ISBN:9787514511413《马化腾内部讲话:最新版》再现了马化腾在腾讯创业、扩张的几个关键节点上的讲话,展现了一个更加感性和智慧兼备、意志力和战斗力并行的精神领袖和行为导师的形象,从中不难看出他的商业远见和经营智慧。本书完...
-
企业发展战略与内部控制 【经济】
饶亮著2018 年出版253 页ISBN:9787558129766企业的成功来自于企业家对战略的把握能力和对经营的控制能力。本书从制度学的角度,建构了企业组织结构,全面预算管理、业绩评价与激励机制体系和有效控制企业财务战略的实施要点,通过对财务战略实施的控制,不断...
-
制度变迁市场需求与独立审计质量的改善 【经济】
陈俊著2018 年出版212 页ISBN:9787517825531本书以我国1998——2004年的IPO市场为研究对象,以我国股票发行定价制度的市场化演进过程为研究切入点,对我国IPO市场的审计师选择问题及审计市场结构变化,会计师事务所的审计质量差异化,及审计质量的经济后果等...
-
《审计 第2版》学习指导书 【经济】
陈汉文主编;廖义刚,张玲副主编2018 年出版162 页ISBN:9787300256986本书是与主教材《审计(第2版)配套的学习指导书,主要用于学生学习使用,主要内容包括:学习指导、各种练习题(思考题、选择题、综合题、案例分析等题型)、练习题解答、教材习题解答、模拟试卷等。全国审计专业学......