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企业内部控制基本规范及配套指引解读
王生根编著2011 年出版208 页ISBN:9787301187388为配合财政部等部委落实基本规范,帮助企业深入理解和实施企业内部控制基本规范要求,协助企业及时识别、科学分析和正确评价影响企业发展的各种不确定因素,有效构筑企业经营风险的“防火墙”,提升企业经营管理水...
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大型企业内部市场化管理的理论与实践
姜忠辉著2012 年出版201 页ISBN:9787509618424本书提出大型企业内部市场化管理的理论分析框架,以此为指导,在总结国内外大型企业内部市场化管理的实践基础上,提炼出企业市场化管理的一般模式与实施内部市场化管理的步骤和方法,并对实施过程中可能面临的问题...
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2004年度注册会计师全国统一考试配套参考书应试指南 审计
意诚,杨蕙璇,文溯等编著2004 年出版243 页ISBN:7810843915本书为注册会计师资格考试配套参考书,内容包括难点、重点分析,典型考题分析和模拟训练,全书最后附有模拟试卷和答案。
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CPA注册会计师全国统一考试应试指南 2003 审计
西南财经大学注册会计师全国统一考试应试指南编写组编2003 年出版240 页ISBN:7810881183本书包括五部分:命题规律总结及趋势预测、应试方法与技巧、同步辅导及强化训练、跨章节综合题练习、全真模拟测试题及参考答案,考生经过由浅入深、循序渐进的训练,最终达到熟能生巧、全面提高的效果。...
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论企业破产清算的内部控制
栾甫贵等著2014 年出版323 页ISBN:9787563822737本书系统、深入地研究了企业破产清算的有关内部控制理论架构、治理结构、信息沟通、会计监管、风险预警与控制等相关理论与实务问题,并针对企业破产清算内部控制的有关问题,提出了相应的对策建议。不仅有助于...
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企业研发团队内部知识转移的过程机制与影响因素研究
疏礼兵编著2008 年出版210 页ISBN:730805778X本书在融合知识管理理论和组织学习理论的基础上,综合运用定性分析和定量研究相结合的方法,对研发团队内部知识转移的过程机制和影响因素进行了研究,得到了一些主要研究结论。...
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ERP环境下的财务收支审计指南 下 用友NC管理软件主要内控审计和数据分析
《ERP环境下的财务收支审计指南》课题组编2014 年出版327 页ISBN:9787511920645本书重点描述在用友NC环境下,审计人员如何结合用友NC的内部控制进行财务收支审计。主要介绍了环境准备和用友NC环境下开展财务收支审计的一般步骤和方法,其中重点介绍调查了解阶段需要获取的信息和应采取的审...
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《商业银行内部控制试行办法》实施指南
车迎新主编2006 年出版379 页ISBN:7504939587本书是我国第一部全面、系统、规范介绍商业银行内部控制知识和方法的工具书,全书共分为七章,包括:《商业银行内部控制评价试行办法》及操作说明、商业银行内部控制评价实务、商业银行为贯彻《商业银行内部控制...