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公司内部治理 基于中国上市公司的视角 【经济】
周国林著2007 年出版174 页ISBN:7504943592本书从上市公司的角度,在对公司内部治理理论进行概括与梳理的基础上,考察了中国上市公司内部治理的实践情况,对股权结构、董事会、激励机制与经营绩效关系的理论进行了系统论述,利用平行数据模型对中国上市公司...
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组织内部创新与电子政务 【政治法律】
博文兆基编著2007 年出版378 页ISBN:7121034042如果你是政府部门中的改革派或者你想从事新兴的电子政务商业活动,这本纵观全局、示例丰富的书将是无价之宝。电子政务的目的是利用技术重塑政府与公民之间的关系,并将公民置于核心之地。这本书列举了世界各地...
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现代企业内部审计精要 第2版 【经济】
尹维劼主编2007 年出版443 页ISBN:7508609085本书有全新的内部审计理念,正确区分开了内部审计与政府审计、社会审计,并较好地处理了我国实际与国际接轨的问题。本书浓缩了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行...
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风险导向企业内部审计研究 【经济】
陈利军,徐国强,何云等著2007 年出版356 页ISBN:9787228110810随着社会经济和科学技术的迅猛发展,企业越来越关注组织内部的管理问题,激烈的竞争迫使企业向管理要效益,向技术进步要效益,向优化资源配置要效益,向降低成本费用要效益。内部审计作为组织内部管理体系的一个重要...
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内部控制理论研究与实践 【经济】
企业内部控制标准委员会秘书处(财政部会计司)编2007 年出版292 页ISBN:9787500595830《内部控制理论研究与实践》旨在总结我国近年来内部控制理论研究成果,交流部分企业内部控制实务工作经验。全书分为理论篇和实践篇。理论篇收录了近年来在《会计研究》上发表的、较有代表性的内部控制理论研...
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内部控制理论结构 控制效率的思想基础与政策建设 【经济】
李连华著2007 年出版269 页ISBN:9787561528716随着中国新会计准则体系的颁布和实施,中国会计准则的改革将暂时告一段落。今年包括未来3~5年中,内部控制研究将是我国的热点。本书系统研究内部控制的意义,内部控制的原则与方法体系,内部控制循环及其设计,如何.....
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农村合作金融机构内部审计 【经济】
夏汉平编著2007 年出版272 页ISBN:7810887378内部审计作为农村合作金融机构内部控制的一道防线,起到监督评价与纠正的作用,其目的在于通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、提高控制和管理过程的有效性,揭露其经营活动中的潜在风险,帮助其实现经营...
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最新国际标准ISO 22000:2005食品安全管理体系内部审核教程 【工业技术】
裴山主编2007 年出版232 页ISBN:7506644401本书内容包括:审核概论、审核的启动、文件评审的实施、现场审核的准备、内部审核教程演示、内部审核实施案例分析、食品安全管理体系手册示例和附录。本书为食品生产企业建立食品安全管理体系文件和掌握内部...