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教育内部审计质量控制和评价体系构建研究 【经济】
李骏修,吴小蕾主编2012 年出版142 页ISBN:9787552001990本书对教育内部审计的控制提出了可量化的评价和打分方法,体现了现实性和可操作性,为全国教育内部审计质量控制盒评价体系的构建提供了可操作的范例。附录中有对教育审计质量控制和评价八要素,三十多个条目的含...
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保险公司内部控制精要 业绩和品牌价值提升的有效手段 【经济】
《保险公司内部控制精要》编写组编2012 年出版314 页ISBN:9787309084702本书内容包括:内部控制原理、内部环境、风险评估及保险公司的各种内部控制,如销售控制、运营控制、基础管理控制等。
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企业内部控制与风险管理 第2版 【经济】
秦荣生,张庆龙编著2012 年出版286 页ISBN:9787514118537本书重点介绍了内部控制的设计、评价、审计等方法,并对与企业内部控制相关的公司治理和内部审计做了深入介绍。全书通过大量的案例分析,使企业的管理人员和广大财会人员能够深入理解和较熟练掌握内部控制设计...
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煤炭企业内部控制研究 基于全面风险管理的视角 【经济】
李静编2012 年出版201 页ISBN:9787509617199本书基于煤炭企业生产经营特点和整个行业发展现状,将煤炭企业内部控制理论与全面风险管理有机融合,阐述基于风险管理煤炭企业内部控制框架的构建以及评价机制,对实现煤炭企业战略目标,促进煤炭企业健康有序地发...
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内部审计为组织增加价值 基于量化标准的研究 【经济】
沈征著2012 年出版134 页ISBN:9787514118872本书在分析量化内部审计为组织增加价值的必要性和可行性的基础上,提出了对内部审计绩效的评价是量化内部审计为组织增加价值的关键,进而分析了基于平衡计分卡、价值链、作业链和经济增加值构建内部审计为组织...
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企业内部控制 主要风险点、关键控制点与案例解析 【经济】
本社编2012 年出版529 页ISBN:9787542932457本书通过企业的内部控制实践案例来全面解析企业内部控制建设的主要风险点和关键控制点,为读者学习企业内部控制基本建设提供帮助。本书通过大量的案例解析内容,重视实践,力求体现全面性的特点。...
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中小企业内部控制精细化设计全案 【经济】
赵红梅编著2012 年出版710 页ISBN:9787115285409本书从四个维度出发,对中小企业的组织架构、发展战略等18个工作事项进行了内部控制精细化管理,不但为中小企业构建了内部控制精细化设计的内容框架,而且进一步为中小企业推行内部控制提供了“流程+制度+工具”...
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上市公司内部控制评价实务 【经济】
赵立新,程绪兰,胡为民著2012 年出版195 页ISBN:9787121147364本书依据财政部等五部委出台的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,结合作者在企业内部控制和风险管理咨询中积累的丰富经验,从企业实践出发,阐述了上市公司应该如何实施企业内部控制评价,并对...