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公立医院内部控制建设指南及实践
王兴鹏主编2016 年出版197 页ISBN:9787313152718本书从实践的视角对公立医院如何有效开展内部控制体系建设进行系统论述。在概括内部控制基本理念的基础上,分析公立医院内部控制的基本目标,进而论述公立医院应该如何构建内部控制体系,结合案例阐述各阶段内部...
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中国注册会计师执业规范指南第5号 审计报告 试行
中国注册会计师协会制定2003 年出版22 页ISBN:7505836617本书是中国注册会计师协会制定的,中国注册会计师执业规范指南第5号——审计报告(试行),用于行业规范指导。
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现代企业内部控制体系研究
元丽星编著2011 年出版187 页ISBN:9787546915043本书较系统地介绍了企业内部控制的概念与理论演变 ,企业内部控制设计的原则与思路、方法、层次内容,企业内部控制环境、风险评估与应对,企业内部控制的措施、重大风险与突发事件的控制、信息与沟通,企业内部控...
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企业内部控制操作实务与案例分析
王保平等编著2010 年出版401 页ISBN:9787509522837本书根据企业内部控制准则编写,有针对性地逐条对企业内部控制准则进行解释和分析,并且举出真实的案例,旨在增强实操性,帮助企业实施有效地内部控制管理。...
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AO企业审计应用实例
杨亚坤,陈立民,吴先国等编写2013 年出版369 页ISBN:9787511915818本书内容精选于2007至2012年审计署征集、评选的优秀AO应用实例,共有27篇。编辑时对元实例涉及的被审计单位及金额进行了加工处理,但保留了原作者的审计思路和AO功能点的应用技巧。本书对于开展信息化条件下的...
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企业内部会计控制研究
张福康,姚瑞马著2007 年出版369 页ISBN:7802307759企业内部会计控制制度是保障企业正常运转与管理效益的基础和前提,是企业内部控制整体框架的核心,是提高会计信息质量、保障企业资产安全完整,确保有关法律法规在企业有效贯彻执行的有力保障。本书对企业内部控...