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上市公司内部控制评价实务 【经济】
赵立新,程绪兰,胡为民著2012 年出版195 页ISBN:9787121147364本书依据财政部等五部委出台的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,结合作者在企业内部控制和风险管理咨询中积累的丰富经验,从企业实践出发,阐述了上市公司应该如何实施企业内部控制评价,并对...
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注册会计师执业上岗必读 独立审计的指导思想、实务技巧与职业判断 【经济】
张锐,李金才,唐建捷主编2006 年出版210 页ISBN:7500593562本书介绍审计工作人员应具备的指导思想、实务技巧、职业判断。
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计算机审计理论与实务 【经济】
杨闻萍主编;汪刚,邓宁,刘青副主编2014 年出版257 页ISBN:9787113172909计算机审计的概念有两种不同的理解,即对计算机(信息系统)进行的审计或利用计算机进行的审计。目前市场的同类教材主要侧重于利用计算机进行审计,即计算机审计实务操作。本教材的编写期望能突破突破现有的情况,全...
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审计信息化理论与实务 【经济】
吴沁红,刘会齐,王凡林编著2018 年出版209 页ISBN:9787121305733教材将立足于审计信息化的发展与应用,从理论与实务角度设计教材内容体系。包括三大部分,共13章,第一部分为基本概念与理论基础,主要内容有:现代信息技术对审计的影响、审计信息化理论基础、审计信息化总体框架;.....
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民间非营利组织审计实务操作指南 【经济】
北京注册会计师协会编2013 年出版234 页ISBN:9787514129724为了帮助注册会计师做好对基金会、民办非企业单位、境外非营利组织代表机构等民间非营利组织的审计工作,北京注册会计师协会组织专家编写了《民间非营利组织审计实务操作指南》。旨在按照风险导向审计理念,在...
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企业内部控制基本规范实务指南与讲解 【经济】
于小镭编著2009 年出版214 页ISBN:9787111264217内部控制存在缺陷是导致企业经营失败并最终铤而走险、欺骗投资者和社会公众的重要原因。本书对我国将于2009年7月1日施行的《企业内部控制基本规范》进行了详细解读和讲解,并精心编写了大量示例对《企业内部...
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审计学原理与实务 第3版 【经济】
张立民,高莹,万里霜编著2017 年出版386 页ISBN:9787512133235全书拟在全面介绍国家审计、独立审计和内部审计基本原理的基础之上,以独立审计理论与实务为主线,结合国际、国内典型审计案例,并借鉴国际审计惯例和经验,力求做到深入浅出,理论联系实际。 全书的主要内容包括:......
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人力资源内部控制与风险管理 理论·实务·案例 【经济】
刘明辉,汪寿成著2010 年出版294 页ISBN:9787806848777本书是财政部2008年全国会计科研课题的阶段性成果。全书包括人力资源内部控制概论、人力资源内部控制环境、人力资源规划内部控制、员工聘用与高职内部控制、人事测评与绩效考核、、内部控制、薪酬与激励内...