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国网内蒙古东部电力有限公司编写2014 年出版237 页ISBN:9787565415630本书对内部控制的基础知识进行了全面梳理,涵盖财政部、证监会等5部委2008年以来下发的内部控制基本规范、配套指引、实施中相关问题解释等一系列制度指引,以及国资委下发的关于加快构建中央企业内部控制体系...
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中国内部审计协会卫生分会编2014 年出版217 页ISBN:9787516407233本书所编案例由卫生计生委牵头、中国内部审计协会卫生分会具体征集,涵盖经济责任审计、基建审计、财务收支审计、绩效审计和其他专项审计等内审领域,具有真实性、针对性和代表性,以便为各医疗卫生单位对应查找...
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机关内部应用类文字材料写作要领与范本 【语言文字】
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中国公立医院内部治理机制研究 【医药卫生】
方鹏骞,贾红英著2014 年出版253 页ISBN:9787568003889本书通过现场典型案例研究方法,对我国实行不同治理模式下的公立医院治理结构、运行机制进行比较分析。归纳目前我国公立医院治理结构中存在的问题及其产生的根源,对我国公立医院内部治理的典型模式下的治理主...
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苏山编著2014 年出版258 页ISBN:9787563941063在市场经济中,人员流动是常见的,企业无需在任何时候留住所有的人员,只需集中资源留住那些最符合自身需要的人才即可。鉴于此目的,本书主要从事业留人、制度留人、文化留人三个方面对企业留人进行了案例分析,指出...
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企业内部控制精要方法·模板·案例 【经济】
娄权著2014 年出版248 页ISBN:9787566811288本书介绍内控建设、评价、审计、优化的全生命周期及注意要点,侧重于实战技能的开发和提升,但又不是惟工具论,提倡“理论框架 + 实战操作”,实现理论和实务的耦合。本书既可作为内控实务工作者的工具书,又可作为...
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学会内部审计的65个绝招 【经济】
王雯雯编著2014 年出版237 页ISBN:9787515806648本书是“ 钱多多财会手册”系列图书之一。本书主要内容包括:企业监控之本:内部控制与内部审计、内部控制系统的整体架构、价值链视角下的内部控制设计、内部控制的自我评估与诊断、内部审计的定位与功能、内...
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