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第5号审计准则 与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计 【经济】
张宜霞主译2008 年出版119 页ISBN:9787811224023本书翻译了美国证券交易委员会关于管理层报告财务报告内部控制的指引和审计准则第5号——与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计,对推进我国企业内部控制体系建设、提高我国内部控制标准的科学性和前...
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后萨奥时代的内部审计报告 【经济】
(美)苏珊·斯维茨尔著2008 年出版156 页ISBN:7802216206内部审计报告一直是内部审计理论界与实务界研究的重要内容,因为它记录着控制机制的运行过程与运行效果,记录着对受托责任履行情况的评价与建议,既是内部审计师与审计客户联系的纽带,也是控制机制见之于文,践之于...
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自愿审计动机与质量研究 基于我国中期财务报告审计的经验证据 【经济】
喻少华著2008 年出版135 页ISBN:7806845879本书以中期审计为研究对象,从理论和实证两方面研究了我国资本市场的自愿审计动机与质量。
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企业内部控制基本规范发布会暨首届企业内部控制高层论坛专辑 【经济】
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阳光下的审计之剑 纪念改革开放30周年和审计机关成立25周年 【经济】
翟耀主编2008 年出版459 页ISBN:9787507318135本书收入佳木斯市审计局工作人员撰写的论文、报告、通讯等123篇,分析和论述审计工作的性质、内容、方法、作用及意义。
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小型企业财务报表审计工作底稿编制指南(适用于审计执行企业会计制度的小型企业) 【经济】
中国注册会计师协会组织编写2008 年出版391 页ISBN:9787509510643本书主要包括初步业务活动工作底稿、风险评估工作底稿、进一步审计程序工作底稿、其他项目工作底稿和业务完成阶段工作底稿。
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