当前位置:首页 > 名称

大约有87,249项符合查询结果项。(搜索耗时:0.2516秒)

为您推荐: 企业审计指南 国有企业招标投标法律合规实务与监督管理指南 降低成本指南 企业经理提高利润之道 公共工程竣工决算审计指南 部门预算执行审计指南 公立医院内部控制管理操作实务指南

  • 财务报告内部控制 较小型公众公司指南

    方红星主译2009 年出版174 页ISBN:9787811226645

    本书介绍了较小型公众公司执行SOX法案内部控制条款所面临的特殊挑战,并且提供了旨在帮助小型公司应对这些特殊挑战的指南

  • 企业内部控制学

    朱萍主编2015 年出版279 页ISBN:9787509559321

    本书为财政部规划教材,全国高等院校财经类教材,本书可作为高校会计、审计、财务管理等相关专业教材,也可作为广大实物工作者学习的参考。本书对企业内部控制做了详细的说明,并对企业内部控制的流程及作用用详尽...

  • 现代企业经济效益审计

    张庭金等编著2001 年出版320 页ISBN:7502134492

    本书对现代企业经济效益审计的概念、方法、程序和组织形式,以及审计内容做了比较详细的介绍,并结合实例进行了分析和说明。本书对审计人员的工作具有指导性,也可供企事业经济管理人员参考。...

  • 企业内部控制管理操作手册

    麻蔚冰等著2003 年出版1084 页ISBN:7500564066

    本手册从理论和实务两个方面,分十六部分八十七个项目系统设计了公司内部各项制度,对各类企业完善内部控制制度具有借鉴意义。

  • Wiley CIA考试指南·实施内部审计业务 第3版 理论卷

    (美)瓦莱布哈内尼(Vallabhaneni,S.R.)著;刘霄仑,朱军霞,李旭红译2006 年出版538 页ISBN:7121029642

    注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;...

  • 企业内部控制研究 制度视角

    缪艳娟著2009 年出版345 页ISBN:9787811228793

    本书围绕内部控制本质层面——制度,试图回答内部控制是何存在及为何存在,为何是制度,是何种制度,如何看待内控制度演化并在实践中正面地建设好内部控制制度等方面的问题。...

  • 企业事业单位内部治安保卫条例释义

    艾茜主编2004 年出版162 页ISBN:7801823826

    本书对《中华人民共和国行政监察法实施条例》逐条进行了释义,并附录了与此相关的一些法律法规。

  • 企业内部财务控制研究

    黄娟著2009 年出版292 页ISBN:9787811385847

    本书以现代企业作为参照系,综合运用现代财务学、经济学、管理学、运筹学等学科知识,以企业财务活动内容为研究主线,通过对企业内部财务控制内涵、目标等基本理论问题研究,结合我国财务控制的环境,提出了财务控制...

  • 企业内部的社会资本

    于颖著2008 年出版305 页ISBN:9787563221486

    本书从社会资本的视角探讨了企业内部组织的性质、特点、结构、演变及其功能,分析了企业内部社会资本的特征和功能,企业内部社会资本与劳动力市场构建之间的因果互动关系,以及内部社会资本与企业持续竞争力的关...

  • 小型零售企业会计、税务、审计一本通

    田鹏编著2010 年出版266 页ISBN:9787505892231

    本书立足于《小企业会计制度》,并参考《企业会计准则》编写而成。对小型零售企业各种不同经济业务的会计核算给出了详细的操作指导,并附有丰富的案例。...

返回顶部