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CIA考试指南·实施内部审计业务 习题解答卷 第3版 【经济】
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风 刘霄仑 廖青等译2006 年出版370 页ISBN:7121029669注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;...
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内部控制体系监督指南 【经济】
(美)Treadway委员会发起组织委员会编译2010 年出版168 页ISBN:9787811228861本书分为三卷,卷一:指南,介绍了指南的目标、监督的性质和目标、监督模型的内容等。卷二:应用,介绍了建立监督的基础、如何设计并执行监督程序、如何评估并汇报结果等内容。卷三:案例,通过46个小案例以及3个综合......
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企业内部控制的价值分析 【经济】
林钟高,徐虹等著2008 年出版293 页ISBN:9787810938464本书主要介绍了内部控制与价值管理的相关性分析,内部控制与企业价值相关性分析,价值管理与企业价值相关性分析。
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