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审计学题库及答案解析 【经济】
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大数据信息时代企业财务风险管理与内部控制研究 【经济】
李艳华著2019 年出版146 页ISBN:9787206156175完善的企业内部控制对企业财务风险管理有很大的作用,同时,企业财务风险的管理对企业内部控制也存在一定的影响。他们二者相互影响、相互作用,但他们之间又存在一定的区别。本书通过对企业财务风险管理、企业...
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 2019版 【经济】
企业内部控制编审委员会编著2019 年出版551 页ISBN:9787542960801本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标,本书在介绍以风险为...
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私募基金管理人内部控制实操指引 【经济】
徐继金主编;黄天生,余伟权副主编2019 年出版467 页ISBN:9787509217559内部控制机制的设计是公司内部控制体系的重点。以获得收益为目的的私募基金投资者,需要通过建立相关的内部控制在降低风险。那么,公司应当如何按照内部控制框架和《内部控制指引》对内部控制体系的总体要求,从...
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智能合约安全分析和审计指南 【工业技术】
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注册会计师全国统一考试应试指导 审计 【经济】
注册会计师全国统一考试应试指导编写组编著2019 年出版283 页ISBN:9787507550276本图书依据注册会计师全国统一考试最新大纲及其本身的特点编写而成。为了适应注册会计师考试的需要,我们组织专家老师多次研讨,精心编写了本套应试指导。本套图书以考试大纲为依据,以命题规律为指导,对考点进行...
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