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发电企业内部控制审计实务操作指南 【经济】
北京注册会计师协会编著2015 年出版291 页ISBN:9787514155983本指南共十五章。第一章介绍了发电企业的主要经营业务和特点等内容;第二章对注册会计师的目标及要求执行的必要程序进行了说明;第三章阐述了需要关注的内容、识别和评估重大错报风险;第四章介绍了制定总体审计...
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基于风险预警的企业内部控制缺陷信息披露研究 【经济】
许江波著2015 年出版184 页ISBN:9787514160963本书主要基于风险预警的角度来研究内部控制缺陷的信息披露问题,主要有以下研究意义:第一,为进一步完善企业内部控制缺陷的信息披露,进而加强企业内部控制建设和风险管理提供新的视角和思路;第二,为投资者(出资......
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内部控制规范实施有效性与质量评价机制研究 【经济】
程安林著2015 年出版299 页ISBN:9787543225008《内部控制规范实施有效性与质量评价机制研究》主要研究内部控制规范,以及内部控制规范的实施有效性与质量评价机制问题。本书除研究文献综述以外,还通过实证方法考察分析了我国内部控制几本规范及其配套指引...
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企业内部控制与风险管理 【经济】
李荣梅著2015 年出版230 页ISBN:9787509639610本书依据国内外企业内部控制与风险管理的基本理论学者的研究成果,围绕企业内部控制与风险管理两大主题展开写作。首先阐述了国内外政府、专家学者对企业内部控制与风险管理理论研究的现状及成果和本书的研究...
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 2015年版 【经济】
企业内部控制编审委员会编2015 年出版516 页ISBN:9787542945723本书内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程,其目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效果和效率,促进企业实现发展...
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企业内部控制评价指数及其应用研究 【经济】
戴文涛著2015 年出版263 页ISBN:9787514156812本书首先依据现代企业理论,归纳企业内部控制评价的本质,根据企业实施内部控制的目的,界定企业内部控制评价的内涵,按照中国企业内外部监督评价体系目标,结合中国上市公司的制度环境,提出内部控制评价的目标、评.....
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担保企业集团内部控制机制及其模式研究 【经济】
李铁宁著2015 年出版179 页ISBN:9787550420984本书从国际COSO委员会提出的ERM的内部环境视角,对担保集团母公司及其下属子公司的内部控制机制进行了研究。具体言之,从信用担保风险分布不均匀性的特点出发,提出并阐释了基于担保业务规模的风险控制原理和基...
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中国上市公司内部控制报告 2015 【经济】
胡为民主编2015 年出版296 页ISBN:9787509564516《中国上市公司内部控制报告(2015)》旨在对中国A股上市公司2014年度内部控制体系实施情况进行全景式介绍和分析,力图加深理论界和实务界对上市公司内部控制现状的理解,并希望能为企业完善内部控制体系、监管层...
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中国上市公司内部控制评价体系的构建及实证研究 【经济】
朱辉著2015 年出版311 页ISBN:9787100113366本书从经济控制论、系统经济学理论、信息经济学理论和风险经济学理论等经济学理论的角度,研究了内部控制评价的理论基础以及如何构建内部控制评价体系。通过构建的内部控制评价体系对中国上市公司的内部控制...