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    吴芳著2015 年出版232 页ISBN:9787537572446

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  • 法治视野下行政内部监督研究 【政治法律】

    廖原著2015 年出版395 页ISBN:9787562059417

    本书将行政内部监督的完善纳入宪法与行政法治的整体之中,以国家权力结构法治化作为其制度改进的路径选择。在学界对行政内部监督缺乏整体性、系统性与专门性研究的情况之下,本书吸收其他学科的研究成果来对行...

  • 信托业内部控制与管理 【经济】

    华澳国际信托有限公司编著2015 年出版314 页ISBN:9787504979872

    本书分八章介绍了内部控制与管理。第一章内部控制概述;第二章信托行业内控概述;第三章内部控制与自我评估体系;第四章资金信托业务内部控制与管理;第五章事务管理类信托业务内部控制与管理;第六章固有业务内部控...

  • 军队院校内部审计操作指南 【经济】

    丁红等编2015 年出版183 页ISBN:9787121258947

    本书共十章,前三章是综合性研究,介绍了军队院校内部审计的概念、特点、职能、职权以及审计依据和审计文书内容和格式;后面七章,分类介绍了军队院校开展的经济责任审计、基本建设审计、采购预算审计等审计类型的...

  • 中药学专业知识(二)内部讲义 【医药卫生】

    执业药师资格考试研究中心编著;中公教育医药卫生考试研究院审定2015 年出版414 页ISBN:9787510098338

    2015新大纲版《国家执业药师资格考试辅导用书·中药学专业知识(二)·内部讲义》由中公教育执业药师考试研究中心精心编写,适用于国家执业药师资格考试中药类考生。本书包含中药鉴定学和中药化学两部分内容,重点...

  • 增值 集团公司内部审计实务与技巧 【经济】

    梁雄著2015 年出版332 页ISBN:9787111506027

    本书作者长期从事内部审计实务工作,其业务时间缩写的专业博客被业内人士誉为“中国内审第一博”。本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程,全面阐述内部审计作业流程及实务技巧,...

  • 内部控制学 【经济】

    史元,梁运吉主编;孙文琪,陈志宏副主编2015 年出版378 页ISBN:9787030417695

    本书前两章为总论内容,通过梳理国内外关于内部控制的相关规范,并进行比较分析,明确内部控制的基本概念与原理,归纳出我国内部控制规范体系框架,以起到提纲挈领之功效。从第三章到第七章,按照内部控制“评估风险.....

  • 城市轨道交通运营企业内部对标评价体系研究 【经济】

    《城市轨道交通运营企业内部对标评价体系研究》项目组编2015 年出版133 页ISBN:9787533765361

    本书由北京市地铁运营有限公司地铁运营技术研发中心编写,从绩效评估的角度介绍地铁运营管理的理论与方法。本书重点阐述城市轨道交通运营企业实施管理绩效评估的理论依据、技术方法、体系设计、操作流程等方...

  • 行政事业单位内部控制规范实际操作范本 【政治法律】

    郝建国,陈胜华,王秋红主编2015 年出版265 页ISBN:9787509213575

    全书由行政事业单位内部控制实施程序和要求、内部控制手册、内部控制评价手册三个部分组成。其中,行政事业单位内部控制实施程序和要求是根据各试点单位实践活动总结而成;《内部控制手册》和《内部控制评价手...

  • 企业内部控制知识题库 【经济】

    宋昌英主编;王晓芸,余刚副主编2015 年出版356 页ISBN:9787512381223

    本题库涵盖了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》(1~18号)、《内部控制评价指引》的整体内容,针对具体的规范和指引开设内控基本规范、应用指引(1~18号)、内控评价指引和审计指引共21个专题,并......

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