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企业内部控制规范性操作实务 【经济】
张玉,邱胜利编著2013 年出版537 页ISBN:9787516404294本书吸收和借鉴国际内部控制相关标准和技术指南精髓,为企业内部控制体系建设提供了各项业务控制流程的全套示例,较好地解决了企业内部控制标准化实务的可操作性问题,并辅之以大量的实际经典案例加以例解,从而有...
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煤炭企业全面风险管理与内部控制研究 【经济】
王蔚著2017 年出版320 页ISBN:9787557702021本书剖析了煤炭企业风险管理和内部控制现状,提出存在的主要问题,通过引入全面风险管理下的内部控制理念,应用于煤炭企业内部控制模式构建等内容。使全面风险管理和内部控制管理能够在煤炭企业中实际开展并加以...
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企业内部控制审计政策解读与操作指引 【经济】
《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...
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公立医院内部控制建设指南及实践 【医药卫生】
王兴鹏主编2016 年出版197 页ISBN:9787313152718本书从实践的视角对公立医院如何有效开展内部控制体系建设进行系统论述。在概括内部控制基本理念的基础上,分析公立医院内部控制的基本目标,进而论述公立医院应该如何构建内部控制体系,结合案例阐述各阶段内部...
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《商业银行内部控制指引》导读 【经济】
董建军等编著2002 年出版188 页ISBN:7801283937本书按《商业银行内部控制指引》各章内容顺序编写,共分九部分:一、总论;二、内部控制基本要求;三、授信业务内部控制;四、资金业务内部控制;五、存款及柜台业务内部控制;六、中间业务内部控制;七、会计内部控......
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企业内部控制检查与评价 【经济】
许江波著2009 年出版346 页ISBN:9787806848272鉴于内部控制检查与评价的重要性,以及我国企业普遍缺乏风险评估与内部控制自我评价的实践经验和具体指导现状,本书围绕货币资金、采购与付款、销售与收款、存货、生产成本、固定资产及其他非流动资产、费用、...
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事业单位内部控制与管理 【经济】
魏明,夏立均,贾玉凤编著2014 年出版331 页ISBN:9787514139495本书是为迎合事业单位内部控制规范的执行而编写的辅导教材,共四篇十七章,讲述了事业单位内部控制的各个层面的操作流程及控制点。立足于我国事业单位的实际情况,面向事业单位管理层、财会人员和业务人员,知道事...