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财务报表审计工作底稿编制指南 上 【经济】
中国注册会计师协会编2007 年出版449 页ISBN:9787505865396本书根据财政部2006年发布的中国注册会计师执业准则体系、为全面切实贯彻风险导向审计理念、提高审计效果和效率等而组织编写的。
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财务报表审计工作底稿编制指南 下 【经济】
中国注册会计师协会编2007 年出版1000 页ISBN:9787505865396本书根据财政部2006年发布的中国注册会计师执业准则体系、为全面切实贯彻风险导向审计理念、提高审计效果和效率等而组织编写的。
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 第3版 【经济】
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风,李媛媛等译2007 年出版491 页ISBN:7121033267CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经...
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企业内部会计控制 第2版 实训与练习 【经济】
宫相荣,吴兰萍主编2007 年出版161 页ISBN:9787509501665本书是教育部职业教育与成人司推荐的教材《企业内部会计控制》的配套用书。
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企业风险管理·内部控制 理念与方法 【经济】
康建国主编2007 年出版512 页ISBN:7220073674本书是在学习国外企业管理先进理念、贯彻国务院国资监管委《中央企业全面风险管理指引》文件基础上,结合本土企业实情,总结出来的理论、概念范式,操作规程,附有相关案例。...
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企业内部会计控制研究 【经济】
张福康,姚瑞马著2007 年出版369 页ISBN:7802307759企业内部会计控制制度是保障企业正常运转与管理效益的基础和前提,是企业内部控制整体框架的核心,是提高会计信息质量、保障企业资产安全完整,确保有关法律法规在企业有效贯彻执行的有力保障。本书对企业内部控...
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