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    东奥会计在线,刘圣妮编2008 年出版367 页ISBN:7505869949

    本套丛书严格依照2008年最新考试大纲编写,与指定用书章节完全同步。每个分册均由四大部分构成:命题规律总结及趋势预测、同步辅导及强化训练、跨章节综合题演练、全真模拟测试。...

  • 审计 【经济】

    俞静主编2008 年出版286 页ISBN:9787810889797

    本书分为14章,分别为审计概论、注册会计师执业准则体系与职业道德规范、审计目标与审计计划、审计证据与审计工作底稿、重要性与审计风险、风险评估与应对、审计抽样、销售与收款循环审计、采购与付款循环审...

  • 内部资本市场有效性研究 基于中国民营上市公司的实证分析 【经济】

    许奇挺著2008 年出版205 页ISBN:7505870203

    本书运用现代企业理论、企业组织和战略管理理论,信息经济学,契约经济学与产权经济学等理论知识,采用理论推理和实证检验等多种研究方法,对内部资本市场进行有效性研究。...

  • 2008年注册会计师考试考点精讲及经典自测题库·审计 【经济】

    东奥会计在线组编;范永亮编著2008 年出版514 页ISBN:9787505869998

    本套丛书严格依照2008年最新考试大纲编写,与指定用书章节完全同步。每个分册均由五大部分构成:学习方法及应试技巧、考点精讲及经典自测题库、重点难点热点问题答疑、主观题演练、全真模拟测试题。...

  • 新编审计基础与实务 【经济】

    申建英主编2008 年出版274 页ISBN:9787121068911

    本书共分14章,第1章总论,第2章审计方法和审计程序,第3章审计执业规范,第4章审计目标与审计计划,第5章审计风险与审计重要性,第6章审计证据与审计工作底稿,第7章内部控制与重大错报风险评估,第8章抽样审计,第9章......

  • 基于国际视野与科学发展的我国内部控制框架体系研究 【经济】

    王宏著2008 年出版231 页ISBN:9787811225358

    本书内容:内部控制基本概念的国际比较及发展历程与启示;对我国内部控制框架体系建设的总体构想;对我国企业内部控制标准建设的现状与思考;关于我国政府及非营利组织内部控制标准建设的有关问题;我国内部控制制度...

  • 赢在职场:组织内部人际关系处理艺术 【社会科学】

    邵渭洪编著2008 年出版325 页ISBN:9787564203351

    以空间坐标划分,社会人际关系分为三个系统:组织对外公共关系、组织内部工作关系和家庭内部成员关系。本书作者从1986年开始对组织内部人际关系处理艺术进行研究,在探索理论的基础上,搜集与整理了大量的有关资料...

  • 审计基础知识 【经济】

    石秋燕主编2008 年出版219 页ISBN:9787505871618

    本书根据教育部颁发的本课程相关教学指导要求以及我国现行审计政策和措施,结合职业学校教学实际编写。(1)板块设置灵活。在编写过程中,针对每一章内容,添加了“动脑思考”和“第二课堂”等栏目,不仅有助于学生......

  • 现代会计学精品系列教材 审计 【经济】

    韩晓梅主编;张洪珍,倪慧萍,王晓震副主编2008 年出版474 页ISBN:9787811231977

    本书以注册会计师审计的法律、法规和专业标准为依据,以注册会计师审计的基本理论、基本知识和基本方法为主线,重点介绍审计职业、审计过程及其在业务循环中的应用,并对其他审计类型加以简要介绍。本书注重吸收...

  • 转型期商业银行内部人控制的实证研究:基于公司法人治理结构的角度 【经济】

    屈韬著2008 年出版174 页ISBN:9787801655158

    本书根据内部人控制和公司治理理论,就我国国有商业银行完善法人治理结构、抑制内部人控制现象进行了有益探索。

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