
- 作 者:石秋燕主编
- 出 版 社:北京:经济科学出版社
- 出版年份:2008
- ISBN:9787505871618
- 标注页数:219 页
- PDF页数:228 页
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第一章 总论 1
第一节 审计的产生和发展 1
第二节 审计的概念、对象和任务 5
第三节 审计的性质和职能 7
第四节 审计关系和组织形式 9
本章思考和练习 17
第二章 审计种类、审计程序和审计方法 18
第一节 审计种类 18
第二节 审计程序 23
第三节 审计方法 27
本章思考和练习 38
第三章 审计准则和审计依据 40
第一节 审计准则 40
第二节 审计依据 46
本章思考和练习 51
第四章 审计证据和审计工作底稿 52
第一节 审计证据 52
第二节 审计工作底稿 59
本章思考和练习 64
第五章 内部控制制度及其评审 66
第一节 内部控制制度 66
第二节 内部控制制度的描述 73
第三节 内部控制制度的评审 77
本章思考和练习 82
第六章 企业会计报表审计 83
第一节 企业会计报表审计的内容、程序和方法 83
第二节 企业主要会计报表审计 87
本章思考和练习 95
第七章 资产审计 97
第一节 流动资产审计 97
第二节 长期投资审计 115
第三节 固定资产审计 120
第四节 无形资产和其他资产审计 126
本章思考和练习 130
第八章 负债审计 132
第一节 流动负债审计 132
第二节 长期负债审计 141
本章思考和练习 146
第九章 所有者权益审计 147
第一节 投入资本和资本公积审计 147
第二节 盈余公积和未分配利润审计 152
本章思考和练习 154
第十章 收人和成本费用审计 155
第一节 收入审计 155
第二节 成本与费用审计 161
本章思考和练习 170
第十一章 利润及其分配审计 171
第一节 利润形成的审计 171
第二节 利润分配审计 176
本章思考和练习 178
第十二章 经济效益和经济责任审计 179
第一节 经济效益审计 179
第二节 经济责任审计 186
本章思考和练习 189
第十三章 审计报告和管理建议书 190
第一节 审计报告的意义和格式 190
第二节 审计报告的编写 200
第三节 管理建议书 203
本章思考和练习 208
附录一 中华人民共和国审计法 209
附录二 中华人民共和国注册会计师法 215