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行政事业单位内部控制建设 理论与实践 【经济】
财政部会计司,中国会计报社编2015 年出版366 页ISBN:9787514155280为了积极贯彻落实党的十八届四中全会精神,扎实推进单位内部控制建设,财政部会计司联合中国会计报,将两年来行政事业单位建设和实施内部控制过程中的经验、教训、感悟和创新等,集结成册。希望本书有助于单位内控...
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全国会计领军人才丛书 内部控制与风险管理 【经济】
池国华,朱荣主编2015 年出版296 页ISBN:9787300212074在内容上,本书反映国内外有关内部控制与风险管理的最新进展,比如COSO的最新指南,以及财政部有关内部控制的解释公告。在结构上,本书更加突出风险管理的份量,强调内部控制是以风险为导向的控制。国内多数同类教材...
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强者的世界永不言败 马云的内部执行课 【经济】
丁萍编著2015 年出版233 页ISBN:9787504753908马云,一个当代中国卓越的企业家,他创造了阿里巴巴王国,是《福布斯》杂志创办50多年来成为封面人物的首位大陆企业家,更是赢得了未来全球领袖的殊荣。他所领导的阿里巴巴集团已经成为中国电子商务的领导者,在世界...
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内部社会资本、知识螺旋与产品创新 【经济】
戴万亮著2015 年出版186 页ISBN:7516163740本书基于资源基础理论、社会资本理论、知识管理理论和创新理论,借鉴“场”的思想,构建了企业内部社会资本、知识螺旋与产品创新三者之间关系的理论模型,并利用统计软件SPSS13.0及AMOS7.0进行实证分析,检验三者...
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云计算下的云审计研究 【经济】
魏祥健著2015 年出版232 页ISBN:9787564335632本书为专著。从云计算对审计的影响和推动出发,提出云审计概念,架构云审计框架体系,搭建审计公共云平台,基于网络环境下的信息化审计模式,提出云环境下的协同审计模式,完善协同审计下的审计安全控制,具体包括研......
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基于会计相关性的内部报告体系研究 【经济】
张先治等著2015 年出版263 页ISBN:9787542943224本书以会计相关性为出发点,研究企业内部报告的理论和框架体系的构建,明确会计相关性与内部报告的关系,将分散的内部报告相互联系起来,充分体现了理论体系的原创性。除此之外,本书还注重内部报告研究对会计学及...
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消费者的真实性感知 前因、内部化过程及其影响后果 【经济】
崔楠著2015 年出版254 页ISBN:9787307171022本书主要是从自我决定的理论视角展开,以自我体验为考查重点,在研究中引入自我决定理论的视角,提出消费者真实感的影响前因、内部化过程和影响后果的完整框架,并进行了实证分析。...
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民主法治视角下的民国政府审计思想研究 【经济】
朱灵通著2015 年出版274 页ISBN:9787308147163本书以民主法治的视角对民国政府审计思想进行研究。首先,介绍民国政府审计思想产生的时代背景;其次,对民国政府审计立法思想、政府审计组织体制思想、政府监审合一思想、政府审计人员职业化思想、政府军费审计...
