当前位置:首页 > 名称
大约有3,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0146秒)
为您推荐: 企业内部审计指南 部门预算执行审计指南 公共工程竣工决算审计指南 公共工程项目跟踪审计指南 饲料企业核心竞争力构建指南 降低成本指南 企业经理提高利润之道
-
高等教育自学考试指定教材同步配套题解(会计专业)审计学 最新版 【文化科学教育体育】
赵智显,赵本才主编;胡天顺副主编2008 年出版334 页ISBN:9787801454539本书为高等教育自学考试的权威辅导教材。
-
虚假会计信息成因分析与审计诚信文化体系的构建 【经济】
刘辉,谭焱著2008 年出版551 页ISBN:9787500475392本书以构建防范会计信息失真与财务欺诈行为的体系为切入点,探讨会计、审计领域互动、立体的诚信体系的模块、内容、结构以及实施机理,以求从根本上减少或消除会计信息失真的生成因子和环节,有效防控财务欺诈行...
-
2008年注册会计师考试应试指导及全真模拟测试 审计 【经济】
东奥会计在线,刘圣妮编2008 年出版367 页ISBN:7505869949本套丛书严格依照2008年最新考试大纲编写,与指定用书章节完全同步。每个分册均由四大部分构成:命题规律总结及趋势预测、同步辅导及强化训练、跨章节综合题演练、全真模拟测试。...
-
-
2008年注册会计师考试考点精讲及经典自测题库·审计 【经济】
东奥会计在线组编;范永亮编著2008 年出版514 页ISBN:9787505869998本套丛书严格依照2008年最新考试大纲编写,与指定用书章节完全同步。每个分册均由五大部分构成:学习方法及应试技巧、考点精讲及经典自测题库、重点难点热点问题答疑、主观题演练、全真模拟测试题。...
-
-
后萨奥时代的内部审计报告 【经济】
(美)苏珊·斯维茨尔著2008 年出版156 页ISBN:7802216206内部审计报告一直是内部审计理论界与实务界研究的重要内容,因为它记录着控制机制的运行过程与运行效果,记录着对受托责任履行情况的评价与建议,既是内部审计师与审计客户联系的纽带,也是控制机制见之于文,践之于...
-
-
现代会计学精品系列教材 审计学 【经济】
韩晓梅主编;张洪珍,倪慧萍,王晓震副主编2008 年出版474 页ISBN:9787811231977本书以注册会计师审计的法律、法规和专业标准为依据,以注册会计师审计的基本理论、基本知识和基本方法为主线,重点介绍审计职业、审计过程及其在业务循环中的应用,并对其他审计类型加以简要介绍。本书注重吸收...
-
