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2011年度注册会计师全国统一考试应试指导 审计 财经版 【经济】
本社编2011 年出版354 页ISBN:9787509528181本书是财经版2011年度注册会计师全国统一考试应试指导中的一本,由上海国家会计学院资深教授组织编写。对考生参加考试具有一定的帮助。
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铁路运输企业内部控制体系 【经济】
俞蒙主编;师永,李端生副主编2011 年出版339 页ISBN:9787509529102本书以铁路运输企业的经营和管理特征为背景,在分析我国内部控制现状及存在问题的基础上,运用国内外比较成熟的内部控制理论,构建了铁路运输企业的内部控制基本框架。从铁路运输企业的控制环境、风险评估、控制...
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企业裁员·调岗调薪·内部处罚·员工离职风险防范与指导 增订版 【经济】
王明著2011 年出版229 页ISBN:9787509325520本书第1版很受欢迎,很快销售一空,本次有大规模修订。本书围绕裁员、调岗调薪、劳动合同变更、续签、规章制度、员工离职、企业劳动争议预防及处理等展开。...
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内部会计控制标准体系 中国运载火箭技术研究院的治理实践 【经济】
方世力主编2011 年出版328 页ISBN:9787513606646本书为作者在中国运载火箭技术研究院进行企业内部会计控制体系的过程中进行理论研究和实务探索的一个总结。
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企业内部控制配套指引讲解及案例精析 【经济】
蒋占华主编2011 年出版496 页ISBN:9787504472939本书是为了配合财政部等部门联合下发的《企业内部控制配套指引》的学习而编写的。全书共九章,对应《指引》的相关章节进行了详细讲解,包括企业内部控制环镜类指引,业务指引之资金活动、采购业务与销售业务、资...
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内部控制信息披露的经济后果研究 【经济】
杨德明著2011 年出版184 页ISBN:9787514104929本书利用内部控制评价指数,在已有研究基础上,结合我国资本市场制度背景,从投资者、银行、审计师的视角,研究上市公司内部控制信息披露的经济后果。研究发现,内部控制信息披露具有明显的经济后果。而外部治理环境...
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独立审计合约论 一个新制度经济学分析框架 【经济】
饶斌著2011 年出版196 页ISBN:9787210047940本书阐述了独立审计合约的概念、相关研究成果、研究意义和当前理论界忽视的现状,并对独立审计合约的规划制定及独立审计分析中的诚信实现机制及模式进行了理论分析,最后对“独立审计合约中的责任规范”、“独...
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2011年注册会计师考试经典题解及练习题库 审计 【其他书籍】
范永亮著2011 年出版465 页ISBN:9787301185971本书由三部分内容组成,一部分是将历年中在本章出现过的《审计》统考题目进行讲解,给出详细的解析,另外一部分是将本章经常出现的《审计》章节考点用文字的形式进行总结;最后是针对提及的所有知识点给出大量的题...