当前位置:首页 > 名称

大约有4,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0194秒)

为您推荐: 公共工程项目跟踪审计指南 企业审计指南 企业内部审计指南 部门预算执行审计指南 公共管理案例教学指南 水电工程造价指南

  • 审计 【经济】

    李秀枝,陈韶君,刘建勇主编2013 年出版319 页ISBN:9787111414568

    本书以注册会计师财务报表审计为主线,深入细致地介绍审计相关理论和技能的重点内容,兼顾国家审计、内部审计和注册会计师审计的相关内容,力求做到体系合理,重点突出,知识全面。本书的适用对象:高等院校会计、审.....

  • 舞弊审计 【经济】

    李华主编2013 年出版245 页ISBN:9787511916525

    本书是南京审计学院的特色教材,扎根于中国的舞弊审计实践,借鉴国际审计界舞弊审计的理论和实践经验,总结南京审计学院近30年的审计教学实践。全书分七章,从舞弊审计概述、舞弊审计理论、舞弊审计准则、舞弊审计...

  • 独立审计对公司代理成本的研究 【经济】

    谢盛纹著2013 年出版166 页ISBN:9787565411465

    本研究基于我国特定政治经济环境,从审计质量、管理层代理成本、控股股东代理成本以及债务代理成本等视角,对审计行业专门化的作用进行实证研究。...

  • 审计案例:一种互动学习方法 第5版 【其他书籍】

    马克·S·比斯利等著;张立民等译2013 年出版369 页ISBN:

  • 教育审计管理规范 【经济】

    周庆西著2013 年出版381 页ISBN:9787310041862

    本书以教育审计管理实务为主要内容,包括教育审计概述、教育审计程序、教育审计文书、教育审计案卷、教育审计质量、教育审计评估以及相关法规等基本内容。在这本书的框架中,以《中国内部审计准则》为指导,以《...

  • 内部控制审计 【经济】

    姚刚著2013 年出版207 页ISBN:9787509548653

    本书在借鉴现有审计学理论的研究成果的基础上,将从内部控制审计制度的变迁、对委托代理过程的监督、内部控制审计目标及其实现机制、内部控制有效性及其价值判断标准、内部控制有效性评价与审计结论形成等方...

  • 审计原理与实务 【经济】

    高丽华,孙颖主编;孔娟,韩芳,于蕾等副主编2013 年出版332 页ISBN:9787113164690

    本书共分两个模块,分别为模块一审计基本原理和模块二各类交易和账户余额的审计,每个模块根据审计工作过程设计项目和学习任务,重点通过业务流程图和审计案例实施实践教学,从而使学生掌握审计工作基本操作流程和...

  • 绩效审计理论与实务 【经济】

    陈薛金主编2013 年出版256 页ISBN:9787511917638

    本书以科学发展观为指导,从理论联系实际出发,研究阐述了绩效审计的定义和绩效审计的重要概念、绩效审计的程序和方法与评价标准指标体系。以作者亲历从事的审计项目,撰写了国有企业、事业单位、政府投资项目、...

  • 审计学 理论与案例 【经济】

    李晓慧,韩晓梅主编2013 年出版442 页ISBN:9787565410130

    本书的内容包括审计概论、审计监管体系、审计师的职业道德、审计准则体系、审计的法律责任、财务报表审计目标与过程、审计证据与审计工作底稿、计划审计工作、风险评估、风险应对、财务报表审计中对舞弊的...

  • 审计实务 【经济】

    张军平编著2013 年出版237 页ISBN:9787302308607

    本书在统筹兼顾学生的认知规律和审计工作过程系统化课改理念基础上,借鉴注册会计师和初级审计师的职业资格标准,搭建以注册会计师通用目的编制基础的财务报表审计为核心的学习平台,设计了10个学习项目,每个学习...

学科分类
返回顶部