大约有1,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0213秒)
为您推荐: 内部审计实务 cia内部审计实务 cfa通关宝 公立医院内部控制管理操作实务指南 cfa注册金融分析师 实务
-
中国资本市场审计成败的案例探析 【经济】
王杏芬编著2015 年出版252 页ISBN:9787550416871本书立足于最近四年来我国资本市场审计工作的实际,以注册会计师进行的年度报告审计(含财务报表审计和内部控制审计)为主线,按照审计理论的逻辑顺序编写,分为业务承接、会计责任与审计责任、审计程序与技术、上市...
-
小微零售企业会计、纳税、审计一本通 【经济】
孙蕾蕾编著2015 年出版241 页ISBN:9787515909677本书依据《小企业会计准则》编写,本着紧密结合实战的原则,用凝练的语言,配以清晰明了的插图,深入浅出地展示小微零售企业会计核算的各个方面。针对工作中可能出现的各种情景,一步一步讲解应对和处理流程,轻松扫.....
-
-
城市轨道交通运营企业内部对标评价体系研究 【经济】
《城市轨道交通运营企业内部对标评价体系研究》项目组编2015 年出版133 页ISBN:9787533765361本书由北京市地铁运营有限公司地铁运营技术研发中心编写,从绩效评估的角度介绍地铁运营管理的理论与方法。本书重点阐述城市轨道交通运营企业实施管理绩效评估的理论依据、技术方法、体系设计、操作流程等方...
-
审计学原理 第19版 【经济】
惠廷顿等著2015 年出版592 页ISBN:9787300220086《审计学原理》是美国最经典的现代审计学教材之一,被公认为是系统学习和全面掌握现代西方特别是美国的审计理论和实务的最佳图书,为全球多所著名大学所采用。本书以注册会计师财务报表审计为主要内容,强调审计...
-
-
行政事业单位内部控制规范实际操作范本 【政治法律】
郝建国,陈胜华,王秋红主编2015 年出版265 页ISBN:9787509213575全书由行政事业单位内部控制实施程序和要求、内部控制手册、内部控制评价手册三个部分组成。其中,行政事业单位内部控制实施程序和要求是根据各试点单位实践活动总结而成;《内部控制手册》和《内部控制评价手...
-
企业内部控制知识题库 【经济】
宋昌英主编;王晓芸,余刚副主编2015 年出版356 页ISBN:9787512381223本题库涵盖了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》(1~18号)、《内部控制评价指引》的整体内容,针对具体的规范和指引开设内控基本规范、应用指引(1~18号)、内控评价指引和审计指引共21个专题,并......
-
小微施工企业会计、纳税、审计一本通 【经济】
周龙腾编著2015 年出版249 页ISBN:9787515909653本书依据《小企业会计准则》编写,本着紧密结合实战的原则,用凝练的语言,配以清晰明了的插图,深入浅出地展示小微施工企业会计核算的各个方面。针对工作中可能出现的各种情景,一步一步讲解应对和处理流程,轻松扫.....
-
2015年高级审计师资格考试复习指南 【经济】
审计署考试中心2015 年出版741 页ISBN:9787511923622本书分经济理论与宏观经济政策、审计理论与审计案例分析两部分,具体包括社会主义市场经济、财政、金融、财务会计和财务管理等内容。此外,本指南还收录了《2015年高级审计师资格考试大纲》和近三年高级审计师...