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审计学原理学习指导书 第2版 【经济】
李雪著2017 年出版220 页ISBN:9787542955647本书根据教材及教学大纲的要求,按章节提出学习目与要求,设计了各章重点与难点、练习题和案例等内容,并配有练习题参考答案及案例分析。本书理论联系实际,体现综合性和超前性,使学生通过练习能更多地接触会计实务...
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煤炭企业全面风险管理与内部控制研究 【经济】
王蔚著2017 年出版320 页ISBN:9787557702021本书剖析了煤炭企业风险管理和内部控制现状,提出存在的主要问题,通过引入全面风险管理下的内部控制理念,应用于煤炭企业内部控制模式构建等内容。使全面风险管理和内部控制管理能够在煤炭企业中实际开展并加以...
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教科文卫审计案例汇编 【经济】
审计署教科文卫审计司编2017 年出版503 页ISBN:9787511927361为进一步推进教科文卫审计理论与实践研究,教科文卫审计司在组织全国审计系统教科文卫政策落实与科目审计研讨班、总结交流教科文卫审计实践的基础上,对各地各部门报送的80余篇教科文卫审计典型案例进行严格筛...
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2017年中国财经审计法规选编 第4册 【政治法律】
《中国财经审计法规选编》编2017 年出版119 页ISBN:9787511926470本书收集了教育部、国家统计局、财政部、国家安全监管总局、国家卫生计生委、环境保护部、国家税务总局、外交部、商务部、科技部、国家发展改革委、海关总署、民政部等部门颁布的关于教育、科技转化、税务...
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上市公司中小股东权益审计保护问题研究 【经济】
周兰著2017 年出版118 页ISBN:9787030535894本文基于委托代理等理论,运用规范研究与实证分析相结合的方法,从审计的需求和供给两个维度系统分析了中小股东权益审计保护机理,提出中小股东权益审计保护的有效性须依赖赋决定权于审计委员会的审计师选聘机制...
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预算、审计和评估 在七国政府中的功能与整合 【经济】
(英)安德鲁·格雷,比尔·詹金斯,(加)鲍勃·塞格斯沃斯著;王家新,晏维龙编;梁君,唐晓磊译2017 年出版174 页ISBN:9787514181746许多国家的预算、审计和评估是脱节的,本书分析了七个西方国家的预算、审计和评估是如何有机地融为一体的。
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企业内部控制评价体系研究 【经济】
企业内部控制评价体系研究课题组2017 年出版189 页ISBN:9787509571132本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允...
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企业内部控制规范手册 第3版 【经济】
姜涛编著2017 年出版274 页ISBN:9787115465221本书对企业内部控制中的人员职责划分、事项开展流程等内容进行了细致的阐述,具体包 括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目...
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现代大学治理的内部监督制约机制研究 【文化科学教育体育】
顾建亚2017 年出版149 页ISBN:9787308165570本书以遏制高校腐败为切入点,以大学自治权力及内部治理结构为逻辑基点,系统分析了高校内部监督权、内部监督机构及其运行机制的内涵特点、运行症结、机构完善、制度创新等,深入探讨了高校内部法治监督的理论体...
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2017年中国财经审计法规选编 第1册 【政治法律】
《中国财经审计法规选编》编辑部编2017 年出版120 页ISBN:9787511926456本书收集了财政部、教育部、国土资源部、环境保护部、中国人民银行、国务院扶贫办、全国哲学社会科学规划领导小组等部门颁布的《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》《国际金融组织和外国政府贷...