大约有1,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0127秒)
为您推荐:
内部审计实务
公立医院内部控制管理操作实务指南
实务
内部
审计
班级实务管理第二版
-
邓川编著2011 年出版303 页ISBN:9787565406164
本书主要有以下特点:第一,突出审计基本理论和方法。第二,在编写体例上,本书设置了“主要知识点”、“关键概念”、“案例分析”、“复习思考题”、“参考文献与推荐阅读”等栏目。第三,本书以注册会计师审计为主...
-
叶陈刚,郑洪涛等著2011 年出版348 页ISBN:9787566301772
目前我国企业普遍缺乏内容控制和风险管理意识,本书从理论介绍到案例分析,全方位对内容控制和风险管理进行详尽阐述。
-
袁晓东主编;梁冬建,廖东雄副主编2011 年出版994 页ISBN:7315982689
-
池国华,樊子君主编2011 年出版240 页ISBN:9787565404092
本书根据东北财经大学会计学系列教材《内部控制》,并结合财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引编写而成。...
-
秦荣生,卢春泉编著2011 年出版338 页ISBN:9787300135595
本书是根据财政部、审计署最新发布的中国注册会计师执业准则、企业会计准则、审计准则等新法规提出的新要求,并结合《审计法》、《公司法》、《证券法》的施行,迎合国际经营风险导向审计的新形势,经历了深入研...
-
李海波主编2011 年出版261 页ISBN:9787542929556
本书主要内容包括:总论,审计准则,审计方法和审计程序,企业内部控制制度的审计,财务报表审计,资产审计,负债及所有者权益审计,收入、成本和费用审计,利润及其分配审计,审计工作底稿和审计报告,验资。...
-
宗印凤主编2011 年出版230 页ISBN:9787111339731
本书以问答的形式讲解了企业进行内部控制制度设计与运行的方法、内容及过程。企业组织架构与发展战略和企业社会责任与文化为企业内部控制的抽象内容分需要明确其以怎样的内容结构形成内部控制等。...
-
饶斌,喻小明主编2011 年出版296 页ISBN:7210047261
-
孙瑞标主编2011 年出版320 页ISBN:9787802356115
本书是审计型检查工作底稿,分四部分:一是风险评估。二是控制测试。三是实质性程序。四是纳税遵从评价。
-
高强,郭瑛主编2011 年出版292 页ISBN:9787111355281
本书以注册会计师为主线,以财务报表审计为重点,以风险导向审计为基础,以审计目标为导向,将审计的基本理论和知识融入审计基本技能之中。目的是让学生掌握会计报表审计的基本理论和方法,熟悉注册会计师审计的基本...