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企业内部审计的47个技巧 【经济】
王雯雯编著2013 年出版278 页ISBN:9787115331762本书内容共11章,包括财会人员要了解的审计基础、风险控制与应对、内部控制与风险评估、销售循环的审计关键点、购货循环的审计关键点、生产存货的审计关键点、投融资的审计关键点、货币资金的审计关键点、所...
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教育部经济管理类主干课程教材 审计系列 内部审计学 【经济】
张庆龙著2017 年出版348 页ISBN:9787300245928本书首先介绍了《萨班斯一奥克斯利法案》与影响、审计关系、内部审计工作规范体系;然后介绍内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协会和内部审计机构;接着对内部审计的主要工作、管理方法、...
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第5号审计准则 与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计 【经济】
张宜霞主译2008 年出版119 页ISBN:9787811224023本书翻译了美国证券交易委员会关于管理层报告财务报告内部控制的指引和审计准则第5号——与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计,对推进我国企业内部控制体系建设、提高我国内部控制标准的科学性和前...
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我国财务报告国际趋同性 内部审计报告模式 【经济】
王霞,王镇蒙著2007 年出版169 页ISBN:7810989669本书以我国财务报告国际趋同性为研究背景、上市公司内部审计报告为研究对象,探讨了我国内部审计报告模式的选择问题。
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国有控股上市公司内控管理与内部审计 【经济】
罗重辉编著2005 年出版520 页ISBN:7538273875本书结合国有控股上市公司的特点,围绕加强公司治理,提高管理水平,确保国有控股上市的有效性展开探讨,并为国有控股上市公司内部审计工作提供一些理论参考。...
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布林克现代内部审计学 上 【经济】
(美)罗伯特·莫勒尔著2006 年出版381 页ISBN:7801698053本书为内部审计经典名作《布林克现代内部审计学》的最新版,书中主要介绍了内部审计基础、内部控制的重要性、内部审计与公司治理、信息系统对内部审计的影响、内部审计工具与发展趋势以及职业内部审计人员认...
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学会内部审计的65个绝招 【经济】
王雯雯编著2014 年出版237 页ISBN:9787515806648本书是“ 钱多多财会手册”系列图书之一。本书主要内容包括:企业监控之本:内部控制与内部审计、内部控制系统的整体架构、价值链视角下的内部控制设计、内部控制的自我评估与诊断、内部审计的定位与功能、内...
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